Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
SJ/68/2024 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 ATC-JR 35760532 392,45 € 07.11.2024 12.11.2024 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/24/0231 Internet Web Standard 11/2024 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 5,94 € 07.11.2024 19.11.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0232 VBA prístup - služby pevnej siete 11/2024 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 07.11.2024 19.11.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0233 služby pevnej siete 11/2024 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 40,00 € 07.11.2024 19.11.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0224 zber a odvoz odpadu 10/2024 ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 ESPIK Group, s.r.o. 46754768 30,00 € 06.11.2024 09.11.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0229 aktualizácia + servis k programu ŠJ4 za obdobie od 3.11.2024 - 3.11.2025 Gymnázium Lipany 00161047 SOFT-GL s.r.o. 36182214 57,60 € 04.11.2024 08.11.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/24/0130 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 MILK-AGRO,spol.s.r.o. 17147786 145,74 € 04.11.2024 08.11.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0222 lampa do projektora NEC a toner OKI Gymnázium Lipany 00161047 IKARO s.r.o. 31656544 267,36 € 04.11.2024 09.11.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0223 revízia regulačnej stanice plynu Gymnázium Lipany 00161047 Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany 00159476 300,00 € 04.11.2024 09.11.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
093/2024 valec, toner do tlačiarne Gymnázium Lipany 00161047 IKARO s.r.o. 31656544 288,36 € 04.11.2024 09.11.2024 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
SJ/69/2024 chlieb pre šj Gymnázium Lipany 00161047 Šar. pekárne a cukrárne 30414245 58,54 € 04.11.2024 13.11.2024 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFSJ/24/0131 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 TIS Slovakia, s.r.o. 36470066 459,36 € 31.10.2024 08.11.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0133 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 HORESKO s.r.o. 51196603 2 213,64 € 31.10.2024 08.11.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/24/0132 zemiaky pre šj Gymnázium Lipany 00161047 Ing. Matúš Urda 42235421 420,00 € 31.10.2024 08.11.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/24/0129 mäso pre šj Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 330,77 € 30.10.2024 08.11.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
091/2024 aktualizácia+servis k prog. ŠJ4 za obdobie od 03.11.2024-03.11.2025 Gymnázium Lipany 00161047 SOFT-GL s.r.o. 36182214 57,60 € 29.10.2024 05.11.2024 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/24/0221 stravovanie za október 2024 Gymnázium Lipany 00161047 Gymnázium, Komenského 13, Lipany 00161047 1 395,68 € 29.10.2024 06.11.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0220 Edukačné publikácie pre žiakov Gymnázium Lipany 00161047 Glossa/Igor Tretjakov 33951802 2 334,50 € 28.10.2024 05.11.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0219 Balík Porada Gymnázium Lipany 00161047 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 28.10.2024 05.11.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/24/0128 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 MILK-AGRO,spol.s.r.o. 17147786 216,42 € 28.10.2024 08.11.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »