Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0158 refundácia režijných nákladov 6/2023 Gymnázium Lipany 00161047 Gymnázium, Komenského 13, Lipany 00161047 1 183,42 € 06.07.2023 18.07.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0168 SPIN - servisné práce 3.Q 2023 Gymnázium Lipany 00161047 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 11.07.2023 26.07.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0166 poplatky za mobilné hovory 6/2023 Gymnázium Lipany 00161047 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 46,79 € 11.07.2023 26.07.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0169 VBA prístup - služby pevnej siete 7/2023 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 10.07.2023 26.07.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0162 spotreba el. energie 6/2023 Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 372,20 € 07.07.2023 26.07.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0160 spotreba plynu 7/2023 - záloha Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 3 615,00 € 06.07.2023 26.07.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
VO/058/2023 Aplikovaná ekonómia Gymnázium Lipany 00161047 Junior Acievement Slovensko, n.o. 42166292 60,00 € 28.07.2023 31.07.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/23/0173 vzdelávací program Aplikovaná ekonómia - šk. rok 2023/2024 Gymnázium Lipany 00161047 Junior Acievement Slovensko, n.o. 42166292 60,00 € 31.07.2023 10.08.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0172 prenájom rohoží od 19.6.2023 - 16.7.2023 Gymnázium Lipany 00161047 Lindstrom 35742364 80,39 € 25.07.2023 10.08.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0174 služby Bezpečnostného centra 1.7.2023 - 30.9.2023 - paušálny poplatok Gymnázium Lipany 00161047 JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. 36857165 17,96 € 10.08.2023 14.08.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0175 Virtuálna knižnica 7/2022 Gymnázium Lipany 00161047 Komensky, s.r.o. 43908977 18,84 € 10.08.2023 14.08.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0178 spotreba energií 7/2023 Gymnázium Lipany 00161047 Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany 00159476 110,47 € 10.08.2023 14.08.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0177 dobropis el. energie z dotácie "Finančná pomoc v plnej miere 2023" 3,4/2023 Gymnázium Lipany 00161047 Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany 00159476 -437,00 € 10.08.2023 17.08.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0179 poplatky za mobilné hovory 7/2023 Gymnázium Lipany 00161047 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 46,90 € 10.08.2023 18.08.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0181 Internet Fiber Power 8/2023 Gymnázium Lipany 00161047 Martin Kandráč 43431810 21,50 € 10.08.2023 18.08.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0185 služby pevnej siete 8/2023 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 40,48 € 10.08.2023 18.08.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0183 VBA prístup - služby pevnej siete 8/2023 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 10.08.2023 18.08.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0184 Internet Web Standard 8/2023 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 5,94 € 10.08.2023 18.08.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0186 Rozhodnutie č. 2053/2023 - poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady Gymnázium Lipany 00161047 Mesto Lipany 00327379 780,78 € 21.08.2023 23.08.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0182 spotreba plynu 8/2023 - záloha Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 3 615,00 € 10.08.2023 23.08.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »