Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0101 internet Fiber Power - 6/2022 Gymnázium Lipany 00161047 Martin Kandráč 43431810 21,50 € 02.06.2022 14.06.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0108 poplatky za telekom. služby Gymnázium Lipany 00161047 Slovak telecom 35763469 40,03 € 08.06.2022 14.06.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0107 poplatky za telekomunikačné služby Gymnázium Lipany 00161047 Slovak telecom 35763469 58,80 € 08.06.2022 14.06.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0102 zemný plyn Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 1 660,00 € 02.06.2022 14.06.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
VO/40/2022 školenie - vplyv novely zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch na činnosť školy Gymnázium Lipany 00161047 Kantorka, n.o. 45740313 39,00 € 03.06.2022 14.06.2022 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
VO/045/2022 odborná prehliadka nízkotlakovej kotolne, tlakových nádob Gymnázium Lipany 00161047 BTS-PO, s.r.o. 36491501 474,00 € 02.06.2022 14.06.2022 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
VO/044/2022 odborná prehliadka - výťah SJ Gymnázium Lipany 00161047 M.B.P. Prešov 31723004 212,71 € 03.06.2022 14.06.2022 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
VO/041/2022 tlačívá Gymnázium Lipany 00161047 SEVT, a.s. 31331131 326,30 € 06.06.2022 14.06.2022 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/22/0105 školenie pedag. a odborných zamestnancov na činnosť školy Gymnázium Lipany 00161047 Kantorka, n.o. 45740313 39,00 € 07.06.2022 14.06.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0096 vodné, stočné za obdobie 18.2.2022-19.5.2022 Gymnázium Lipany 00161047 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 781,24 € 26.05.2022 14.06.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0103 Aplikovaná ekonómia šk. rok 2022/2023 Gymnázium Lipany 00161047 Junior Acievement Slovensko, n.o. 42166292 55,00 € 03.06.2022 14.06.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0093 tonery farebné - 3 ks Gymnázium Lipany 00161047 IKARO s.r.o. 31656544 439,20 € 25.05.2022 14.06.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0094 toaletný papier Gymnázium Lipany 00161047 Woodensky SK, s.r.o. 50282026 103,68 € 26.05.2022 14.06.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0095 pranie a prenájom rohoží 25.4.2022-22.5.2022 Gymnázium Lipany 00161047 Lindstrom 35742364 133,90 € 26.05.2022 14.06.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0106 tlačivá Gymnázium Lipany 00161047 SEVT, a.s. 31331131 326,30 € 07.06.2022 14.06.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0092 pracovná obuv pre SJ Gymnázium Lipany 00161047 KOVYST spol. s.r.o. 45476471 149,22 € 23.05.2022 14.06.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
VO/043/2022 Pracovné oblečenie pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 Agáta Kordiaková 34812890 187,90 € 01.06.2022 14.06.2022 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
VO/046/2022 Výroba propagačných materiálov Gymnázium Lipany 00161047 Reklama Lipany s. r. o. 52651606 1 331,64 € 27.05.2022 14.06.2022 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/22/0099 refundácia režijných nákladov na stravovanie 5/2022 Gymnázium Lipany 00161047 Gymnázium Lipany 00161047 883,96 € 31.05.2022 15.06.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0098 Výroba propagačných materiálov Gymnázium Lipany 00161047 Reklama Lipany s. r. o. 52651606 1 331,64 € 30.05.2022 15.06.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »