Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0160 tovar na opravu a údržbu školy Gymnázium Lipany 00161047 STAV-MAJO,s.r.o. 36506541 102,88 € 05.09.2022 14.09.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0162 Internet Fiber Power 9/2022 Gymnázium Lipany 00161047 Martin Kandráč 43431810 21,50 € 05.09.2022 14.09.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0166 Internet 9/2022 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 5,94 € 08.09.2022 14.09.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0168 poplatky za hovory 9/2022 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 39,58 € 08.09.2022 14.09.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0167 poplatky za VÚC NET 9/2022 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 08.09.2022 14.09.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0161 spotreba plynu 9/2022 Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 1 660,00 € 05.09.2022 14.09.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
SJ/108/2022 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 MILK-AGRO,spol.s.r.o. 17147786 284,57 € 05.09.2022 14.09.2022 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
SJ/109/2022 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 436,46 € 08.09.2022 14.09.2022 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
SJ/107/2022 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 ATC-JR 35760532 633,81 € 01.09.2022 14.09.2022 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/22/0163 internet 8/2022 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 113,23 € 31.08.2022 14.09.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0158 refundácia režijných nákladov 8/2022 Gymnázium Lipany 00161047 Gymnázium, Komenského 13, Lipany 00161047 123,20 € 31.08.2022 16.09.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/22/113 potraviny ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 MILK-AGRO,spol.s.r.o. 17147786 284,57 € 09.09.2022 16.09.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/22/112 potraviny ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 ATC-JR 35760532 633,81 € 02.09.2022 16.09.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/22/0114 potraviny ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 436,46 € 12.09.2022 16.09.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
SJ/113/2022 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 MILK-AGRO,spol.s.r.o. 17147786 0,00 € 13.09.2022 19.09.2022 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
SJ/110/2022 potraviny pre SJ Gymnázium Lipany 00161047 ATC-JR 35760532 735,24 € 13.09.2022 19.09.2022 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
SJ/112/2022 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 TIS Slovakia, s.r.o. 36470066 229,17 € 13.09.2022 19.09.2022 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
SJ/111/2022 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 417,27 € 13.09.2022 19.09.2022 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/22/0169 poplatky za mobilné hovory za 8/2022 Gymnázium Lipany 00161047 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 51,08 € 13.09.2022 20.09.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0164 spotreba energií 8/2022 Gymnázium Lipany 00161047 Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany 00159476 179,54 € 14.09.2022 20.09.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »