Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
DFB/24/0069 služby Bezpečnostného centra 2. Q 2024 Gymnázium Lipany 00161047 JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. 36857165 17,96 € 03.04.2024 13.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0068 služby Bezpečnostného centra 2. Q 2024 Gymnázium Lipany 00161047 JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. 36857165 17,96 € 03.04.2024 13.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0074 Internet Web Standard 04/2024 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 5,94 € 10.04.2024 18.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0075 VBA prístup - služby pevnej siete 04/2024 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 10.04.2024 18.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0076 služby pevnej siete 4/2024 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 39,78 € 10.04.2024 18.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0073 dodanie a výmena redukčného ventilu, pretesnenie netesných spojov Gymnázium Lipany 00161047 Jozef Goliáš 46220356 188,57 € 08.04.2024 18.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0065 spotreba energií 03/2024 Gymnázium Lipany 00161047 Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany 00159476 357,17 € 12.04.2024 18.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0072 strava, ubytovanie v termíne od 04.-05.2024- Balík PORADA 2024 Gymnázium Lipany 00161047 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 08.04.2024 18.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0084 ubytovanie - Hotel Justyna, Krakow - v termíne od 13.-20.04.2024 v rámci projektu ERASMUS+ Gymnázium Lipany 00161047 Hotel Justyna, Przedsiebiorstwo Wielobranžowe "Wagabunda I" sp. z o.o. 6780100860 792,00 € 11.03.2024 18.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0085 ubytovanie - Hotel Justyna, Krakow - v termíne od 13.-20.04.2024 v rámci projektu ERASMUS+ Gymnázium Lipany 00161047 Hotel Justyna, Przedsiebiorstwo Wielobranžowe "Wagabunda I" sp. z o.o. 6780100860 2 772,00 € 11.03.2024 18.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0079 pracovné oblečenie a obuv pre upratovačky Gymnázium Lipany 00161047 BRS COMPANY s.r.o. 50707078 194,11 € 17.04.2024 23.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0067 spotreba plynu 4/2024 Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 1 971,00 € 03.04.2024 23.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0066 Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 455,34 € 12.04.2024 23.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0081 občerstvenie pre žiakov a organizátorov súťaže volejbal MIX Gymnázium Lipany 00161047 Peter Roba 17152542 100,00 € 17.04.2024 23.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0082 Trofeje - športová súťaž volejbal MIX Gymnázium Lipany 00161047 VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS 37466933 50,00 € 17.04.2024 23.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0083 kancelárske potreby na technické zabezpečenie súťaže volejbal MIX Gymnázium Lipany 00161047 VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS 37466933 30,00 € 17.04.2024 23.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0087 tonery do tlačiarne, 2ks Gymnázium Lipany 00161047 IKARO s.r.o. 31656544 168,00 € 17.04.2024 23.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0064 poplatky za mobilné hovory 3/2024 Gymnázium Lipany 00161047 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 58,32 € 11.04.2024 23.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0078 Nové verzie MAGMA HCM za 2.Q 2024 Gymnázium Lipany 00161047 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 11.04.2024 23.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0086 školenie - kybernetická bezpečnosť podľa zákona č. 69/2018 Z. z. a 95/2019 Z.z. Gymnázium Lipany 00161047 CUBS plus, s.r.o. 46943404 72,00 € 17.04.2024 23.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »