Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
DFB/22/0048 lyžiarsky kurz - SKIPASY Gymnázium Lipany 00161047 i.DEAL, a.s. 36472999 2 400,00 € 10.03.2022 24.03.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0051 poplatky za mobilné hovory 2/2022 Gymnázium Lipany 00161047 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 48,86 € 10.03.2022 24.03.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0037 zber a odvoz odpadu 2/2022 Gymnázium Lipany 00161047 ESPIK Group, s.r.o. 46754768 28,80 € 07.03.2022 24.03.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0050 lyžiarsky kurz - preprava žiakov Gymnázium Lipany 00161047 osobna-preprava, s.r.o. 47483822 600,00 € 11.03.2022 24.03.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0049 lyžiarsky kurz - preprava žiakov Gymnázium Lipany 00161047 osobna-preprava, s.r.o. 47483822 150,00 € 11.03.2022 24.03.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0047 spotreba energií 2/2022 Gymnázium Lipany 00161047 Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany 00159476 1 196,76 € 10.02.2022 24.03.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0040 lyžiarsky kurz - inštruktor lyžovania Gymnázium Lipany 00161047 Jakub Smandra 54414288 560,00 € 08.03.2022 24.03.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0039 lyžiarsky kurz - inštruktor lyžovania Gymnázium Lipany 00161047 Jakub Smandra 54414288 280,00 € 08.03.2022 24.03.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0038 lyžiarsky kurz - strava Gymnázium Lipany 00161047 Ján Budzák 30616115 2 400,00 € 07.03.2022 24.03.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0036 služby riadenia projektu - "Zvýšenie kvality vzdelávania" Gymnázium Lipany 00161047 Ing. Ľubomír Čulko 46992677 500,00 € 04.03.2022 24.03.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0044 poplatok za hovory 3/2022 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak telecom 35763469 39,73 € 08.03.2022 24.03.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0043 poplatky za VÚC NET 3/2022 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak telecom 35763469 58,80 € 08.03.2022 24.03.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0052 stravovanie za február 2022 Gymnázium Lipany 00161047 Gymnázium Lipany 00161047 503,58 € 08.03.2022 24.03.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0034 pranie a prenájom rohoží za obdobie 31.1.-27.2.22 Gymnázium Lipany 00161047 Lindstrom 35742364 107,22 € 02.03.2022 24.03.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0032 zemný plyn 3/2022 Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 684,00 € 02.03.2022 24.03.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0054 interaktívne pero Gymnázium Lipany 00161047 Datacomp, s.r.o. 36212466 50,35 € 16.03.2022 25.03.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0053 školské potreby - kriedy Gymnázium Lipany 00161047 Mária Kapallová - KAPAP 33952264 17,50 € 15.03.2022 25.03.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/22/0026 potraviny ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 MILK-AGRO,spol.s.r.o. 17147786 167,74 € 28.02.2022 25.03.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/22/0030 potraviny ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 Ing. Matúš Urda 42235421 242,00 € 02.03.2022 28.03.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/22/0027 potraviny ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 Šar. pekárne a cukrárne 30414245 28,02 € 01.03.2022 28.03.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »