Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
DFB/22/0021 poplatky za VÚC NET 2/2022 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak telecom 35763469 58,80 € 08.02.2022 01.03.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0029 Internet Fiber Power za 3/2022 Gymnázium Lipany 00161047 Martin Kandráč 43431810 21,50 € 23.02.2022 07.03.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/22/0025 chlieb pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 Šar. pekárne a cukrárne 30414245 33,77 € 18.02.2022 11.03.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/22/0024 chlieb pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 Šar. pekárne a cukrárne 30414245 6,55 € 18.02.2022 11.03.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/22/0023 potraviny ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 MILK-AGRO,spol.s.r.o. 17147786 329,84 € 18.02.2022 11.03.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/22/0022 potraviny ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 MILK-AGRO,spol.s.r.o. 17147786 187,52 € 16.02.2022 11.03.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/22/0020 mäso pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 525,18 € 16.02.2022 11.03.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/22/0021 potraviny ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 tatraprim 36492531 235,78 € 16.02.2022 11.03.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0033 online školenie ispin Gymnázium Lipany 00161047 Asseco Solutions, a.s. 00602311 143,40 € 02.03.2022 16.03.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0035 admin. poplatok za sprístupnenie služby - Študentský časopis Gymnázium Lipany 00161047 KOMENSKY VIRAL, s.r.o. 52247040 9,00 € 04.03.2022 16.03.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0017 elektrina 1/2022 Gymnázium Lipany 00161047 Energie2, a.s. 46113177 545,33 € 04.02.2022 16.03.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0030 lyžiarsky kurz - skipasy Gymnázium Lipany 00161047 i.DEAL, a.s. 36472999 2 250,00 € 28.02.2022 16.03.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0025 lyžiarsky kurz - skipasy Gymnázium Lipany 00161047 i.DEAL, a.s. 36472999 1 850,00 € 18.02.2022 16.03.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0031 vodné-stočné za obdobie 17. 11. 21 - 17. 2. 22 Gymnázium Lipany 00161047 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 1 040,34 € 28.02.2022 16.03.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0028 lyžiarsky kurz - preprava žiakov Gymnázium Lipany 00161047 osobna-preprava, s.r.o. 47483822 750,00 € 18.02.2022 16.03.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0027 lyžiarsky kurz - preprava žiakov Gymnázium Lipany 00161047 osobna-preprava, s.r.o. 47483822 750,00 € 11.02.2022 16.03.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0026 lyžiarsky kurz - strava Gymnázium Lipany 00161047 Ján Budzák 30616115 4 100,00 € 18.02.2022 16.03.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0045 lyžiarsky kurz - požičanie lyžiarskeho setu Gymnázium Lipany 00161047 XTREME s. r. o. 44368917 1 085,00 € 10.03.2022 24.03.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0042 lyžiarsky kurz - vypožičanie lyžiarskeho setu Gymnázium Lipany 00161047 XTREME s. r. o. 44368917 805,00 € 08.03.2022 24.03.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0041 lyžiarsky kurz - vypožičanie lyžiarskeho setu Gymnázium Lipany 00161047 XTREME s. r. o. 44368917 700,00 € 08.03.2022 24.03.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »