Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
DFSJ/21/0031 mäso Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 31,38 € 01.06.2021 08.06.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0084 služby spracovania projektu a jeho príloh v rámci výzvy vyhlásenej MŠVVaŠ SR - modernejšia škola Gymnázium Lipany 00161047 Ing. Ľubomír Čulko 46992677 150,00 € 01.06.2021 08.06.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0083 dodávka plynu za jún 2021 Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 533,00 € 01.06.2021 08.06.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/21/0033 potraviny ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 HORESKO s.r.o. 51196603 1 242,64 € 02.06.2021 08.06.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0088 poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za máj 2021 Gymnázium Lipany 00161047 Komensky, s.r.o. 43908977 16,56 € 07.06.2021 12.06.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0089 spotreba energie za máj 2021 Gymnázium Lipany 00161047 Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany 00159476 272,41 € 07.06.2021 12.06.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/21/0036 potraviny ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 MILK-AGRO,spol.s.r.o. 17147786 93,66 € 07.06.2021 12.06.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/21/0035 mäso pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 233,01 € 04.06.2021 12.06.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0091 revízia a čistenie komínov Gymnázium Lipany 00161047 Ján Molnár - KOMINÁRSTVO 34508503 100,00 € 08.06.2021 12.06.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0090 utierky na upratovanie Gymnázium Lipany 00161047 Jan Surina TVS Zilina 35291214 125,29 € 07.06.2021 12.06.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0093 poplatky za VÚCNET za máj 2021 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak telecom 35763469 58,80 € 08.06.2021 12.06.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0092 poplatky za hovory za máj 2021 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak telecom 35763469 43,62 € 08.06.2021 12.06.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0087 elektrická energia za máj 2021 Gymnázium Lipany 00161047 Energie2, a.s. 46113177 287,88 € 04.06.2021 12.06.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0095 poplatky za mobilné hovory za máj 2021 Gymnázium Lipany 00161047 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 48,00 € 11.06.2021 17.06.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0094 papier A4, Cartridge HP 1020 Gymnázium Lipany 00161047 TelcoB/Ivan Bondra 22910158 90,90 € 04.06.2021 17.06.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/21/0038 potraviny ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 ATC-JR 35760532 232,10 € 08.06.2021 17.06.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/21/0037 mäso pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 366,51 € 10.06.2021 17.06.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0096 oprava signalizačného zariadenia Gymnázium Lipany 00161047 Peter Czipl 46011803 75,00 € 11.06.2021 17.06.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0086 stravovanie za máj 2021 Gymnázium Lipany 00161047 Gymnázium Lipany 00161047 833,36 € 07.06.2021 18.06.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/21/0040 potraviny ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 MILK-AGRO,spol.s.r.o. 17147786 297,37 € 15.06.2021 19.06.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »