Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
DFB/21/0175 učebnice Gymnázium Lipany 00161047 preskoly.sk s.r.o. 51692881 2 678,85 € 08.10.2021 12.10.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0174 zber a odvoz odpadu ŠJ za 9/2021 Gymnázium Lipany 00161047 ESPIK Group, s.r.o. 46754768 38,40 € 08.10.2021 12.10.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/21/0077 zemiaky pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 Ing. Matúš Urda 42235421 462,00 € 07.10.2021 12.10.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0171 tovar na opravu a údržbu školy a ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 Domáce potreby, s.r.o. 44488149 51,42 € 08.10.2021 12.10.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0173 poplatky za VÚC NET za september 2021 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak telecom 35763469 58,80 € 08.10.2021 12.10.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0172 poplatky za hovory za september 2021 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak telecom 35763469 36,00 € 08.10.2021 12.10.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0176 systémová podpora MAGMA - 3 Q 2021 Gymnázium Lipany 00161047 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 11.10.2021 14.10.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0177 spotreba energie za september 2021 Gymnázium Lipany 00161047 Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany 00159476 720,88 € 12.10.2021 14.10.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/21/0082 chlieb Gymnázium Lipany 00161047 Šar. pekárne a cukrárne 30414245 67,13 € 11.10.2021 14.10.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/21/0079 potraviny ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 ATC-JR 35760532 358,23 € 06.10.2021 14.10.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/21/0081 mäso a výrobky Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 494,70 € 11.10.2021 14.10.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/21/0078 potraviny ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 INMEDIA,s.r.o. 36019208 194,02 € 05.10.2021 14.10.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/21/0080 potraviny ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 tatraprim 36492531 178,70 € 07.10.2021 14.10.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0179 poplatky za mobilné hovory za september 2021 Gymnázium Lipany 00161047 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 48,00 € 13.10.2021 18.10.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0178 servisné práce iSPIN za obdobie 1.10.2021-31.12.2021 Gymnázium Lipany 00161047 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 12.10.2021 18.10.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0181 výmena podlahovej krytiny v ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 EK plast, s.r.o. 36187402 9 300,00 € 15.10.2021 20.10.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0180 pranie a prenájom rohoží za obdobie 13.9.2021-10.10.2021 Gymnázium Lipany 00161047 Lindstrom 35742364 121,87 € 14.10.2021 20.10.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/21/0084 žemle pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 Šar. pekárne a cukrárne 30414245 8,70 € 18.10.2021 21.10.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/21/0083 potraviny ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 MILK-AGRO,spol.s.r.o. 17147786 102,65 € 18.10.2021 21.10.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/21/0085 mäso a výrobky Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 495,97 € 18.10.2021 21.10.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »