Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0233 spotreba energií 9/2023 Gymnázium Lipany 00161047 Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany 00159476 502,60 € 13.10.2023 19.10.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0234 pranie a prenájom rohoží 11.9.2023 - 8.10.2023 Gymnázium Lipany 00161047 Lindstrom 35742364 160,78 € 12.10.2023 19.10.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0229 VBA prístup - služby pevnej siete 10/2023 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 59,39 € 06.10.2023 19.10.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0225 spotreba plynu 10/2023 - záloha Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 3 615,00 € 03.10.2023 19.10.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
SJ/073/2023 chlieb, žemle pre šj Gymnázium Lipany 00161047 Šar. pekárne a cukrárne 30414245 25,25 € 09.10.2023 19.10.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/23/0238 Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 -95,84 € 12.10.2023 18.10.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0237 Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 -105,46 € 12.10.2023 18.10.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0236 Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 -123,37 € 12.10.2023 18.10.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0235 Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 -151,13 € 12.10.2023 18.10.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
SJ/072/2023 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 Tatraprim 36492531 310,08 € 10.10.2023 18.10.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/23/0223 služby Bezpečnostného centra 1.10.2023 - 31.12.2023 - paušálny poplatok Gymnázium Lipany 00161047 JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. 36857165 17,96 € 03.10.2023 18.10.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0224 služby Bezpečnostného centra 1.10.2023 - 31.12.2023 - paušálny poplatok Gymnázium Lipany 00161047 JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. 36857165 17,96 € 03.10.2023 18.10.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0217 proxia.live services - elektr. nástenka Gymnázium Lipany 00161047 eSOFT s r.o. 36051799 81,00 € 03.10.2023 18.10.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0227 SPIN - servisné práce 4.Q 2023 Gymnázium Lipany 00161047 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 05.10.2023 18.10.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0219 Virtuálna knižnica 9/2022 Gymnázium Lipany 00161047 Komensky, s.r.o. 43908977 18,84 € 05.10.2023 18.10.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0210 školské učetnice a školské zošity Gymnázium Lipany 00161047 TAKTIK Vydavateľstvo s.r.o. 45258767 308,00 € 26.09.2023 18.10.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0218 zber a odvoz odpadu 9/2023 ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 ESPIK Group, s.r.o. 46754768 30,00 € 04.10.2023 18.10.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0215 refundácia režijných nákladov na stravovanie 9/2023 Gymnázium Lipany 00161047 Gymnázium, Komenského 13, Lipany 00161047 838,88 € 02.10.2023 18.10.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0222 Internet Fiber Power 10/2023 Gymnázium Lipany 00161047 Martin Kandráč 43431810 21,50 € 02.10.2023 18.10.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0230 služby pevnej siete 10/2023 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 40,78 € 06.10.2023 18.10.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »