Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/23/0062 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 TIS Slovakia, s.r.o. 36470066 286,84 € 17.05.2023 24.05.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/23/0063 mäso pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 346,58 € 18.05.2023 24.05.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/23/0065 mäso pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 Tatraprim 36492531 183,74 € 19.05.2023 24.05.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0108 Inštalácia modulu SendMail a zaškolenie používateľa do obsluhy - elektronické výplatné pásky Gymnázium Lipany 00161047 AUTOCONT s.r.o. 36396222 215,10 € 15.05.2023 29.05.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0111 spotreba plynu 4/2023 Gymnázium Lipany 00161047 Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany 00159476 2 000,00 € 15.05.2023 29.05.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0110 Vertikálne žalúzie pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 BORO STYLE 31246664 314,00 € 15.05.2023 29.05.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0113 kancelársky materiál - fixy, obaly Gymnázium Lipany 00161047 Mária Kapallová - KAPAP 33952264 32,50 € 16.05.2023 29.05.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0104 VBA prístup - služby pevnej siete 5/2023 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 11.05.2023 29.05.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0101 záloha - spotreba plynu 5/2023 Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 3 615,00 € 02.05.2023 29.05.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
SJ/063/2023 žemle pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 Šar. pekárne a cukrárne 30414245 9,76 € 19.05.2023 31.05.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/23/0117 dobropis el. energie z dotácie "Finančná pomoc v plnej miere 2023" 1/2023 Gymnázium Lipany 00161047 Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany 00159476 -253,00 € 30.05.2023 01.06.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
SJ/067/2023 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 ATC-JR 35760532 278,19 € 31.05.2023 03.06.2023 riaditeľ Objednávka
DFSJ/23/0068 žemle pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 Šar. pekárne a cukrárne 30414245 9,76 € 29.05.2023 05.06.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/23/0067 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 MILK-AGRO,spol.s.r.o. 17147786 250,85 € 29.05.2023 05.06.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/23/0071 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 TIS Slovakia, s.r.o. 36470066 504,85 € 31.05.2023 05.06.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/23/0069 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 344,11 € 31.05.2023 05.06.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/23/0066 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 489,88 € 25.05.2023 05.06.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
SJ/064/2023 chlieb pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 Šar. pekárne a cukrárne 30414245 42,16 € 30.05.2023 06.06.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
VO/038/2023 montáž interaktívneho setu, oprava projektora EPSON Gymnázium Lipany 00161047 IKARO s.r.o. 31656544 504,00 € 26.05.2023 06.06.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/23/0124 batéria black do ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 MERKURY SHOP. s.r.o. 51231735 129,99 € 31.05.2023 07.06.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra