045/2021 |
dávkovače na mydlo a dez. prostr. |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
BELT SLOVAKIA s.r.o. |
35757663 |
|
22,80 € |
26.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Objednávka |
046/2021 |
revízia bleskozvodu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Jozef Jacko ELEKTROmontáž |
47024909 |
|
150,00 € |
26.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB/21/0140 |
vodné-stočné za obdobie 21.5.2021-17.8.2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
808,14 € |
24.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/21/0139 |
poplatky za mobilné hovory za júl 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
48,16 € |
24.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/21/0138 |
pracovný stôl s drevenou doskou, posuvný stôl k myčke riadu, nerezový dvojdrez pre projekt Zlepšenie vybavenia školských jedální pri ZŠ a SŠ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Eurogastrop s.r.o. |
44137761 |
|
2 500,00 € |
10.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/21/0146 |
poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za august 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Komensky, s.r.o. |
43908977 |
|
16,56 € |
06.09.2021 |
|
|
14.09.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/21/0149 |
spotreba energie za august 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
128,38 € |
07.09.2021 |
|
|
14.09.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/21/0148 |
verejná správa SR - ročný prístup |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
165,00 € |
07.09.2021 |
|
|
14.09.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/21/0151 |
poplatky za hovory za august 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak telecom |
35763469 |
|
43,84 € |
08.09.2021 |
|
|
14.09.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/21/0150 |
poplatky za VÚC NET za august 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak telecom |
35763469 |
|
58,80 € |
08.09.2021 |
|
|
14.09.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/21/0147 |
elektrická energia za august 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
154,96 € |
06.09.2021 |
|
|
14.09.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/21/0061 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
357,93 € |
07.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/21/0063 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
AG foods |
34144579 |
|
267,53 € |
09.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/21/0060 |
mäso a výrobky |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
548,33 € |
10.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/21/0062 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
tatraprim |
36492531 |
|
244,08 € |
09.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/21/0059 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
324,40 € |
08.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
048/2021 |
materiál na opravu a údržbu školy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Domáce potreby, s.r.o. |
44488149 |
|
268,32 € |
07.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Objednávka |
047/2021 |
toner HP 428 repas pre projekt ERASMUS+ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
KAPAP |
33952264 |
|
43,20 € |
02.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Objednávka |
DFSJ/21/0064 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
210,60 € |
16.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/21/0152 |
poplatky za mobilné hovory za august 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
48,42 € |
16.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |