Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
045/2021 dávkovače na mydlo a dez. prostr. Gymnázium Lipany 00161047 BELT SLOVAKIA s.r.o. 35757663 22,80 € 26.08.2021 08.09.2021 Objednávka
046/2021 revízia bleskozvodu Gymnázium Lipany 00161047 Jozef Jacko ELEKTROmontáž 47024909 150,00 € 26.08.2021 08.09.2021 Objednávka
DFB/21/0140 vodné-stočné za obdobie 21.5.2021-17.8.2021 Gymnázium Lipany 00161047 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 808,14 € 24.08.2021 08.09.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0139 poplatky za mobilné hovory za júl 2021 Gymnázium Lipany 00161047 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 48,16 € 24.08.2021 08.09.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0138 pracovný stôl s drevenou doskou, posuvný stôl k myčke riadu, nerezový dvojdrez pre projekt Zlepšenie vybavenia školských jedální pri ZŠ a SŠ Gymnázium Lipany 00161047 Eurogastrop s.r.o. 44137761 2 500,00 € 10.08.2021 08.09.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0146 poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za august 2021 Gymnázium Lipany 00161047 Komensky, s.r.o. 43908977 16,56 € 06.09.2021 14.09.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0149 spotreba energie za august 2021 Gymnázium Lipany 00161047 Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany 00159476 128,38 € 07.09.2021 14.09.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0148 verejná správa SR - ročný prístup Gymnázium Lipany 00161047 Poradca podnikateľa 31592503 165,00 € 07.09.2021 14.09.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0151 poplatky za hovory za august 2021 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak telecom 35763469 43,84 € 08.09.2021 14.09.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0150 poplatky za VÚC NET za august 2021 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak telecom 35763469 58,80 € 08.09.2021 14.09.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0147 elektrická energia za august 2021 Gymnázium Lipany 00161047 Energie2, a.s. 46113177 154,96 € 06.09.2021 14.09.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/21/0061 potraviny ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 ATC-JR 35760532 357,93 € 07.09.2021 16.09.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/21/0063 potraviny ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 AG foods 34144579 267,53 € 09.09.2021 16.09.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/21/0060 mäso a výrobky Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 548,33 € 10.09.2021 16.09.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/21/0062 potraviny ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 tatraprim 36492531 244,08 € 09.09.2021 16.09.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/21/0059 potraviny ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 HORESKO s.r.o. 51196603 324,40 € 08.09.2021 16.09.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
048/2021 materiál na opravu a údržbu školy Gymnázium Lipany 00161047 Domáce potreby, s.r.o. 44488149 268,32 € 07.09.2021 16.09.2021 Objednávka
047/2021 toner HP 428 repas pre projekt ERASMUS+ Gymnázium Lipany 00161047 KAPAP 33952264 43,20 € 02.09.2021 16.09.2021 Objednávka
DFSJ/21/0064 potraviny ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 MILK-AGRO,spol.s.r.o. 17147786 210,60 € 16.09.2021 20.09.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0152 poplatky za mobilné hovory za august 2021 Gymnázium Lipany 00161047 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 48,42 € 16.09.2021 21.09.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »