Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0212 stravovanie za november 2021 Gymnázium Lipany 00161047 Gymnázium Lipany 00161047 907,06 € 01.12.2021 08.12.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/21/0123 zemiaky pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 Ing. Matúš Urda 42235421 264,00 € 06.12.2021 09.12.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0220 batérie a tovar na údržbu školy Gymnázium Lipany 00161047 GLAstav s.r.o. 46109056 13,63 € 06.12.2021 09.12.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/21/0124 potraviny ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 MILK-AGRO,spol.s.r.o. 17147786 98,46 € 07.12.2021 09.12.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0221 kontrola a čistenie komínov Gymnázium Lipany 00161047 Ján Molnár - KOMINÁRSTVO 34508503 100,00 € 06.12.2021 09.12.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
079/2021 tovar na dezinfekciu a sanitu Gymnázium Lipany 00161047 VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS 37466933 213,44 € 06.12.2021 10.12.2021 Objednávka
076/2021 tovar na opravu a údržbu školy a ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 MIREX armatúry, s.r.o. 36515086 149,30 € 01.12.2021 10.12.2021 Objednávka
077/2021 čistiace a dezinfekčné prostriedky pre školu Gymnázium Lipany 00161047 SUMI, s.r.o. 31707793 266,50 € 01.12.2021 10.12.2021 Objednávka
078/2021 pomôcky na krúžky (vzd. pouzkazy) podľa vlastného výberu Gymnázium Lipany 00161047 Agáta Kordiaková 34812890 193,69 € 01.12.2021 10.12.2021 Objednávka
080/2021 ohrievač vody s batériou Gymnázium Lipany 00161047 Woodensky SK, s.r.o. 50282026 90,00 € 06.12.2021 13.12.2021 Objednávka
081/2021 respirátory, ochr. polomasky Gymnázium Lipany 00161047 Lekáreň sv. Martina 31958346 292,80 € 06.12.2021 13.12.2021 Objednávka
DFB/21/0225 poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za november 2021 Gymnázium Lipany 00161047 Komensky, s.r.o. 43908977 16,56 € 08.12.2021 14.12.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0233 stravovanie za november 2021 Gymnázium Lipany 00161047 Gymnázium Lipany 00161047 417,34 € 13.12.2021 14.12.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0228 tovar na opravu a údržbu školy a ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 MIREX armatúry, s.r.o. 36515086 149,30 € 10.12.2021 14.12.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0227 pomôcky na krúžky (vzd. poukazy) Gymnázium Lipany 00161047 Agáta Kordiaková 34812890 193,69 € 10.12.2021 14.12.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/21/0125 mäso a výrobky pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 497,89 € 09.12.2021 14.12.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0226 pranie a prenájom rohoží za obdobie 8.11.2021-5.12.2021 Gymnázium Lipany 00161047 Lindstrom 35742364 97,58 € 10.12.2021 14.12.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0229 tovar na dezinfekciu a sanitu Gymnázium Lipany 00161047 VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS 37466933 213,44 € 10.12.2021 14.12.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0224 poplatky za VÚC NET za november 2021 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak telecom 35763469 58,80 € 08.12.2021 14.12.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0223 poplatky za hovory za november 2021 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak telecom 35763469 39,64 € 08.12.2021 14.12.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »