Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0072 strava, ubytovanie v termíne od 04.-05.2024- Balík PORADA 2024 Gymnázium Lipany 00161047 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 08.04.2024 18.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
034/2024 Balík Porada Gymnázium Lipany 00161047 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 12.04.2024 19.04.2024 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/24/0080 Balík Porada - pracovné stretnutie ekonómov od 15.-16.04.2024 Gymnázium Lipany 00161047 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 17.04.2024 23.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
007/2024 Prístup k webovej aplikácii, aktualizácia prostredia FLASH na HTML5 Gymnázium Lipany 00161047 Kvant spol.s.r.o. 31398294 120,00 € 23.02.2024 24.02.2024 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/24/0034 prístup k webovej aplikácií - aktualizácia prostredia FLASH na HTML5 Gymnázium Lipany 00161047 Kvant spol.s.r.o. 31398294 120,00 € 28.02.2024 09.03.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/24/0045 mäso pre šj Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 125,82 € 03.04.2024 11.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0309 pranie a prenájom rohoží 4.12.2023 - 31.12.2023 Gymnázium Lipany 00161047 Lindstrom 35742364 128,72 € 08.01.2024 22.01.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0059 Systémová podpora Magma HCM za 1. Q 2024 Gymnázium Lipany 00161047 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 03.04.2024 13.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
002/2024 overovanie váh v šj Gymnázium Lipany 00161047 Slovenská legálna metrológia , n.o. 37954521 146,40 € 05.02.2024 13.02.2024 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/24/0022 overenie váh v ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 Slovenská legálna metrológia , n.o. 37954521 146,40 € 12.02.2024 28.02.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
SJ/021/2024 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 MILK-AGRO,spol.s.r.o. 17147786 160,27 € 14.02.2024 19.02.2024 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFSJ/24/0021 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 MILK-AGRO,spol.s.r.o. 17147786 160,27 € 19.02.2024 24.02.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
015/2024 toner do tlačiarne,3ks Gymnázium Lipany 00161047 IKARO s.r.o. 31656544 162,00 € 11.03.2024 14.03.2024 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/24/0049 toner do tlačiarne, 3ks Gymnázium Lipany 00161047 IKARO s.r.o. 31656544 162,00 € 14.03.2024 22.03.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
SJ/009/2024 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 MILK-AGRO,spol.s.r.o. 17147786 164,56 € 25.01.2024 30.01.2024 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFSJ/24/0009 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 MILK-AGRO,spol.s.r.o. 17147786 164,56 € 29.01.2024 01.02.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
037/2024 tonery do tlačiarne, 2ks Gymnázium Lipany 00161047 IKARO s.r.o. 31656544 168,00 € 15.04.2024 20.04.2024 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/24/0087 tonery do tlačiarne, 2ks Gymnázium Lipany 00161047 IKARO s.r.o. 31656544 168,00 € 17.04.2024 23.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/24/0061 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 173,25 € 03.05.2024 13.05.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0013 Pranie a prenájom rohoží za obdobie od 01.01.2024 - 28.01.2024 Gymnázium Lipany 00161047 Lindstrom 35742364 173,38 € 01.02.2024 12.02.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »