012/2024 |
materiál na opravu šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
STAV-MAJO,s.r.o. |
36506541 |
|
58,96 € |
28.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
DFB/24/0038 |
materiál na opravu a údržbu šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
STAV-MAJO,s.r.o. |
36506541 |
|
58,96 € |
11.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/23/0312 |
poplatky za mobilné hovory 12/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
70,16 € |
10.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
035/2024 |
školenie - kybernetická bezpečnosť podľa zákona č. 69/2018 Z. z. a 95/2019 Z.z. |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
72,00 € |
16.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
DFB/24/0086 |
školenie - kybernetická bezpečnosť podľa zákona č. 69/2018 Z. z. a 95/2019 Z.z. |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
72,00 € |
17.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
SJ/46/2024 |
chlieb, žemle pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
77,73 € |
12.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
DFSJ/24/0053 |
chlieb, žemle pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
77,73 € |
22.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
023/2024 |
Spracovanie a odoslanie následnej monitorovacej správy č. 1 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Ľubomír Čulko |
46992677 |
|
80,00 € |
29.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
DFB/24/0070 |
Spracovanie a odoslanie následnej monitorovacej správy č. 1 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Ľubomír Čulko |
46992677 |
|
80,00 € |
03.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
SJ/36/2024 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
80,96 € |
14.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
DFSJ/24/0036 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
80,96 € |
18.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/23/0307 |
proxia.live services 4.Q 2023 - elektr. nástenka |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
eSOFT s r.o. |
36051799 |
|
81,00 € |
08.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/24/0046 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
94,36 € |
08.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/24/0061 |
výkon technika PO a BOZP za 1. Q 2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Radoslav Dugas |
34813616 |
|
95,00 € |
03.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
003/2024 |
oprava panvice pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Michal Jedinák ml. |
43385249 |
|
99,60 € |
09.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
DFB/24/0024 |
oprava panvice pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Michal Jedinák ml. |
43385249 |
|
99,60 € |
12.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
033/2024 |
občerstvenie pre žiakov a organizátorov súťaže volejbal MIX |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Peter Roba |
17152542 |
|
100,00 € |
11.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
DFB/24/0081 |
občerstvenie pre žiakov a organizátorov súťaže volejbal MIX |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Peter Roba |
17152542 |
|
100,00 € |
17.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/24/0063 |
Ochrana osobných údajov 1. Q 2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
08.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
025/2024 |
Porada riaditeľov - Balík PORADA v termíne od 04.-05.2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
04.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |