Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0305 materiál na opravu a údržbu školy Gymnázium Lipany 00161047 Domáce potreby, s.r.o. 44488149 43,61 € 22.12.2023 28.12.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0078 poplatky za mobilné hovory 3/2023 Gymnázium Lipany 00161047 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 45,56 € 13.04.2023 17.04.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0048 poplatky za mobilné hovory 2/2023 Gymnázium Lipany 00161047 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 45,71 € 13.03.2023 21.03.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0262 poplatky za mobilné hovory 12/2022 Gymnázium Lipany 00161047 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 45,88 € 09.01.2023 19.01.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0193 poplatky za mobilné hovory 8/2023 Gymnázium Lipany 00161047 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 46,32 € 12.09.2023 19.09.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0027 poplatky za mobiné hovory 1/2023 Gymnázium Lipany 00161047 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 46,64 € 13.02.2023 18.02.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0166 poplatky za mobilné hovory 6/2023 Gymnázium Lipany 00161047 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 46,79 € 11.07.2023 26.07.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0179 poplatky za mobilné hovory 7/2023 Gymnázium Lipany 00161047 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 46,90 € 10.08.2023 18.08.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/23/0089 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 TIS Slovakia, s.r.o. 36470066 47,90 € 04.09.2023 12.09.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0129 poplatky za mobilné hovory 5/2023 Gymnázium Lipany 00161047 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 48,04 € 09.06.2023 20.06.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0221 poplatky za mobilné hovory 9/2023 Gymnázium Lipany 00161047 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 48,12 € 10.10.2023 19.10.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0099 poplatky za mobilné hovory 4/2023 Gymnázium Lipany 00161047 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 48,30 € 12.05.2023 22.05.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
VO/029/2023 Trofeje - volejbal SŠ - mix - volejbal Gymnázium Lipany 00161047 VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS 37466933 50,00 € 29.03.2023 13.04.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/23/0077 Trofeje do súťaže - MIX SŠ volejbal Gymnázium Lipany 00161047 VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS 37466933 50,00 € 03.04.2023 17.04.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
VO/082/2023 materiál na opravu a údržbu šj Gymnázium Lipany 00161047 MIREX armatúry, s.r.o. 36515086 56,40 € 17.11.2023 23.11.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/23/0270 materiál na opravu a údržbu šj Gymnázium Lipany 00161047 MIREX armatúry, s.r.o. 36515086 56,40 € 20.11.2023 29.11.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
VO/073/2023 Mlynček na syr, súprava škrabiek pre šj Gymnázium Lipany 00161047 FERIT s. r. o. 44563914 56,80 € 12.10.2023 21.10.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/23/0245 Mlynček na syr, súprava škrabiek pre šj Gymnázium Lipany 00161047 FERIT s. r. o. 44563914 56,80 € 20.10.2023 25.10.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0290 poplatky za mobilné hovory 11/2023 Gymnázium Lipany 00161047 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 58,00 € 12.12.2023 20.12.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0257 poplatky za mobilné hovory 10/2023 Gymnázium Lipany 00161047 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 58,70 € 13.11.2023 20.11.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »