Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0265 pranie a prenájom rohoží 09. 10. 2023 - 05. 11. 2023 Gymnázium Lipany 00161047 Lindstrom 35742364 160,78 € 13.11.2023 23.11.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0287 pranie a prenájom rohoží 06. 11. 2023 - 03. 12. 2023 Gymnázium Lipany 00161047 Lindstrom 35742364 160,78 € 08.12.2023 19.12.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
VO/004/2023 tonery pre školu Gymnázium Lipany 00161047 IKARO s.r.o. 31656544 160,80 € 30.01.2023 07.02.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/23/0014 tonery pre školu Gymnázium Lipany 00161047 IKARO s.r.o. 31656544 160,80 € 01.02.2023 09.02.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
VO/075/2023 Tonery pre školu - náhrada Gymnázium Lipany 00161047 IKARO s.r.o. 31656544 160,80 € 20.10.2023 24.10.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/23/0246 tonery pre školu Gymnázium Lipany 00161047 IKARO s.r.o. 31656544 160,80 € 23.10.2023 07.11.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
VO/062/2023 Gymnázium Lipany 00161047 Martin Roják 43198058 163,00 € 04.09.2023 08.09.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/23/0198 Oprava havarijného stavu vodovodného potrubia Gymnázium Lipany 00161047 Martin Roják 43198058 163,00 € 08.09.2023 19.09.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
VO/055/2023 tovar na opravu a údržbu ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 Domáce potreby, s.r.o. 44488149 164,36 € 28.06.2023 30.06.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/23/0151 tovar na opravu a údržbu ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 Domáce potreby, s.r.o. 44488149 164,36 € 29.06.2023 13.07.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/23/0126 mäso pre šj Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 164,45 € 02.11.2023 06.11.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
SJ/009/2023 mäso pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 166,25 € 30.01.2023 01.02.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFSJ/23/0009 mäso pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 166,25 € 31.01.2023 07.02.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0118 EduPage eGovernment modul - pre školy nad 300 žiakov Gymnázium Lipany 00161047 ASCApplied Software 31361161 170,00 € 30.05.2023 13.06.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
SF/003/2023 preprava osôb Lipany - Muszyna a späť 4.7.2023 Gymnázium Lipany 00161047 osobna-preprava, s.r.o. 47483822 180,00 € 03.07.2023 17.07.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/23/0176 spotreba el. energie 7/2023 Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 183,41 € 10.08.2023 04.09.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
SJ/062/2023 mäso pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 Tatraprim 36492531 183,74 € 18.05.2023 20.05.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFSJ/23/0065 mäso pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 Tatraprim 36492531 183,74 € 19.05.2023 24.05.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
SJ/050/2023 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 TIS Slovakia, s.r.o. 36470066 184,24 € 11.04.2023 19.04.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFSJ/23/0050 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 TIS Slovakia, s.r.o. 36470066 184,24 € 19.04.2023 26.04.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra