Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0006 WEB Standart 1/2023 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 5,94 € 10.01.2023 19.01.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0025 Web Standard 2/2023 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 5,94 € 10.02.2023 18.02.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0054 Web Standard 3/2023 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 5,94 € 13.03.2023 21.03.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0086 WEB Standard 4/2023 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 5,94 € 12.04.2023 17.04.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0105 Internet Web Standard 5/2023 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 5,94 € 11.05.2023 18.05.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0132 Internet Web Standard 6/2023 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 5,94 € 08.06.2023 20.06.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0171 Internet Web Standard 7/2023 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 5,94 € 10.07.2023 18.07.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0184 Internet Web Standard 8/2023 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 5,94 € 10.08.2023 18.08.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0201 Internet Web Standard 9/2023 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 5,94 € 08.09.2023 19.09.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0228 Internet Web Standard 10/2023 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 5,94 € 06.10.2023 18.10.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0263 Internet Web Standard 11/2023 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 5,94 € 08.11.2023 20.11.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0285 Internet Web Standard 12/2023 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 5,94 € 07.12.2023 19.12.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
SJ/049/2023 chlieb pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 Šar. pekárne a cukrárne 30414245 9,64 € 11.04.2023 18.04.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFSJ/23/0049 chlieb pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 Šar. pekárne a cukrárne 30414245 9,64 € 18.04.2023 20.04.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
SJ/081/2023 chlieb svetlý Gymnázium Lipany 00161047 Šar. pekárne a cukrárne 30414245 9,64 € 20.11.2023 29.11.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFSJ/23/0136 chlieb pre šj Gymnázium Lipany 00161047 Šar. pekárne a cukrárne 30414245 9,64 € 29.11.2023 01.12.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
SJ/063/2023 žemle pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 Šar. pekárne a cukrárne 30414245 9,76 € 19.05.2023 31.05.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFSJ/23/0068 žemle pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 Šar. pekárne a cukrárne 30414245 9,76 € 29.05.2023 05.06.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0093 obálky malé a doručenky Gymnázium Lipany 00161047 Mária Kapallová - KAPAP 33952264 10,36 € 25.04.2023 03.05.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
SJ/076/2023 chlieb pre šj Gymnázium Lipany 00161047 Šar. pekárne a cukrárne 30414245 11,56 € 24.10.2023 03.11.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »