Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0231 ohrievač vody s batériou Gymnázium Lipany 00161047 Woodensky SK, s.r.o. 50282026 90,00 € 13.12.2021 15.12.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0112 stravovanie za júl 2021 Gymnázium Lipany 00161047 Gymnázium Lipany 00161047 90,86 € 09.07.2021 15.07.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
026/2021 papier A4, Cartridge HP 1020 Gymnázium Lipany 00161047 TelcoB/Ivan Bondra 22910158 90,90 € 07.06.2021 12.06.2021 Objednávka
DFB/21/0094 papier A4, Cartridge HP 1020 Gymnázium Lipany 00161047 TelcoB/Ivan Bondra 22910158 90,90 € 04.06.2021 17.06.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/21/0016 potraviny ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 MILK-AGRO,spol.s.r.o. 17147786 92,41 € 03.05.2021 07.05.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/21/0036 potraviny ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 MILK-AGRO,spol.s.r.o. 17147786 93,66 € 07.06.2021 12.06.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0044 výkon technika PO a BOZP za 1 Q 2021 Gymnázium Lipany 00161047 Radoslav Dugas 34813616 95,00 € 07.04.2021 09.04.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0104 výkona technika PO a BOZP za 2. Q 2021 Gymnázium Lipany 00161047 Radoslav Dugas 34813616 95,00 € 02.07.2021 08.07.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0161 výkona technika PO a BOZP za 3. Q 2021 Gymnázium Lipany 00161047 Radoslav Dugas 34813616 95,00 € 04.10.2021 08.10.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0242 výkona technika PO a BOZP za 4. Q 2021 Gymnázium Lipany 00161047 Radoslav Dugas 34813616 95,00 € 17.12.2021 21.12.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
011/2021 obálky s Doručenkou, tonery Gymnázium Lipany 00161047 Mária Kapallová - KAPAP 33952264 95,20 € 07.04.2021 13.04.2021 Objednávka
DFB/21/0055 obálky s doručenkou, tonery HP 428/259 A repas Gymnázium Lipany 00161047 Mária Kapallová - KAPAP 33952264 95,20 € 13.04.2021 19.04.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/21/0011 mäso a výrobky Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 95,32 € 15.04.2021 21.04.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0226 pranie a prenájom rohoží za obdobie 8.11.2021-5.12.2021 Gymnázium Lipany 00161047 Lindstrom 35742364 97,58 € 10.12.2021 14.12.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/21/0124 potraviny ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 MILK-AGRO,spol.s.r.o. 17147786 98,46 € 07.12.2021 09.12.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/21/0049 potraviny ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 MILK-AGRO,spol.s.r.o. 17147786 99,22 € 01.07.2021 08.07.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/21/0090 mäso a výrobky pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 99,95 € 26.10.2021 02.11.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
025/2021 kontrola a čistenie komínov Gymnázium Lipany 00161047 Ján Molnár - KOMINÁRSTVO 34508503 100,00 € 07.06.2021 08.06.2021 Objednávka
DFB/21/0091 revízia a čistenie komínov Gymnázium Lipany 00161047 Ján Molnár - KOMINÁRSTVO 34508503 100,00 € 08.06.2021 12.06.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
074/2021 kontrola a čistenie komínov Gymnázium Lipany 00161047 Ján Molnár - KOMINÁRSTVO 34508503 100,00 € 01.12.2021 07.12.2021 Objednávka
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »