Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0131 poplatky za VÚC NET za júl 2021 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak telecom 35763469 58,80 € 06.08.2021 12.08.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0134 publikácia Škola a jej riadenie Gymnázium Lipany 00161047 RAABE 35908718 65,00 € 09.08.2021 12.08.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0129 elektrická energia za júl 2021 Gymnázium Lipany 00161047 Energie2, a.s. 46113177 146,94 € 06.08.2021 12.08.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
044/2021 oprava signalizačného zariadenia Gymnázium Lipany 00161047 Peter Czipl 46011803 45,00 € 02.08.2021 13.08.2021 Objednávka
DFK/21/0002 trojpec s príslušenstvom pre projekt Zlepšenie vybavenia školských jedální pri ZŠ a SŠ Gymnázium Lipany 00161047 Eurogastrop s.r.o. 44137761 5 000,00 € 10.08.2021 17.08.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFK/21/0001 vyregulovanie vykurovacej sústavy Gymnázium Lipany 00161047 ENERTOP, s.r.o. 50238949 7 679,66 € 27.07.2021 17.08.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0136 oprava signalizačného zariadenia Gymnázium Lipany 00161047 Peter Czipl 46011803 45,00 € 11.08.2021 17.08.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0137 oprava a náter strechy v hlavnej budove školy Gymnázium Lipany 00161047 UpWay s. r. o. 52840689 5 194,34 € 16.08.2021 24.08.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0145 revízia bleskozvodov Gymnázium Lipany 00161047 Jozef Jacko ELEKTROmontáž 47024909 150,00 € 03.09.2021 08.09.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/21/0056 potraviny ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 MILK-AGRO,spol.s.r.o. 17147786 104,05 € 02.09.2021 08.09.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/21/0057 ovocie a zelenina Gymnázium Lipany 00161047 TIS, v.o.s. 31685005 48,25 € 02.09.2021 08.09.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/21/0058 mäso pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 36,76 € 02.09.2021 08.09.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0142 internet Fiber Power - 9/2021 Gymnázium Lipany 00161047 Martin Kandráč 43431810 21,50 € 02.09.2021 08.09.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0144 dodávka plynu za september 2021 Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 533,00 € 02.09.2021 08.09.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0143 dávkovač na mydlo a dezinf. prostr. Gymnázium Lipany 00161047 BELT SLOVAKIA s.r.o. 35757663 22,80 € 02.09.2021 08.09.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0141 stravovanie za august 2021 Gymnázium Lipany 00161047 Gymnázium Lipany 00161047 86,24 € 31.08.2021 08.09.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
045/2021 dávkovače na mydlo a dez. prostr. Gymnázium Lipany 00161047 BELT SLOVAKIA s.r.o. 35757663 22,80 € 26.08.2021 08.09.2021 Objednávka
046/2021 revízia bleskozvodu Gymnázium Lipany 00161047 Jozef Jacko ELEKTROmontáž 47024909 150,00 € 26.08.2021 08.09.2021 Objednávka
DFB/21/0140 vodné-stočné za obdobie 21.5.2021-17.8.2021 Gymnázium Lipany 00161047 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 808,14 € 24.08.2021 08.09.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0139 poplatky za mobilné hovory za júl 2021 Gymnázium Lipany 00161047 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 48,16 € 24.08.2021 08.09.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra