DFSJ/21/0090 |
mäso a výrobky pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
99,95 € |
26.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/21/0093 |
potreaviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
INMEDIA,s.r.o. |
36019208 |
|
197,58 € |
27.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/21/0185 |
dodávka plynu za október 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
684,00 € |
22.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
10/2021 |
Zmluva o refakturácii nákladov za dodávku elektrickej energie, vody a zemného plynu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159176 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
24.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
061/2021 |
prepojenie ekonomického a personálneho softvéru |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
2 360,00 € |
28.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Objednávka |
062/2021 |
dezinf. prostriedky, antibakt. gély, utierky na ruky, čistiaca pena na ruky, toaletný papier |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
BELT SLOVAKIA s.r.o. |
35757663 |
|
940,44 € |
28.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Objednávka |
DFSJ/21/0101 |
zemiaky pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
132,00 € |
03.11.2021 |
|
|
05.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/21/0100 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
111,12 € |
03.11.2021 |
|
|
05.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/21/0098 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
127,00 € |
03.11.2021 |
|
|
05.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/21/0097 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
18,03 € |
03.11.2021 |
|
|
05.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/21/0099 |
ovocie a zelenina |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS, v.o.s. |
31685005 |
|
246,38 € |
03.11.2021 |
|
|
05.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/21/0188 |
internet Fiber Power - 11/2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Kandráč |
43431810 |
|
21,50 € |
02.11.2021 |
|
|
05.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/21/0187 |
dodávka plynu za október 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
684,00 € |
02.11.2021 |
|
|
05.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/21/0096 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
965,13 € |
27.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/21/0095 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
998,11 € |
27.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/21/0189 |
dezinf. prostriedky, antibakt. gély, utierky na ruky, čistiaca pena na ruky, toaletný papier |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
BELT SLOVAKIA s.r.o. |
35757663 |
|
940,44 € |
04.11.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/21/0103 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
457,36 € |
05.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/21/0102 |
mäso a výrobky pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
306,64 € |
04.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
063/2021 |
Gateway to Maturita 2nd Edition Student´s Book Pack - učebnice - 25 ks |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
444,25 € |
02.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB/21/0198 |
školenie Národný štandard finančnej gramotnosti v rámci projektu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovenská asociácia európskych štúdií (ECSA Slovakia) |
36070637 |
|
2 400,00 € |
19.10.2021 |
|
|
10.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |