Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
SJ/058/2023 zemiaky pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 Ing. Matúš Urda 42235421 275,00 € 28.04.2023 03.05.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
SJ/059/2023 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 TIS Slovakia, s.r.o. 36470066 618,19 € 28.04.2023 03.05.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/23/0092 Rozhodnutie č. 2053/2023 - poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady Gymnázium Lipany 00161047 Mesto Lipany 00327379 780,78 € 24.04.2023 03.05.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/23/0053 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 MILK-AGRO,spol.s.r.o. 17147786 337,94 € 24.04.2023 03.05.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0093 obálky malé a doručenky Gymnázium Lipany 00161047 Mária Kapallová - KAPAP 33952264 10,36 € 25.04.2023 03.05.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/23/0054 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 ATC-JR 35760532 504,04 € 25.04.2023 03.05.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/23/0055 mäso pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 692,44 € 27.04.2023 03.05.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0091 spotreba el. energie 3/2023 Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 617,83 € 14.04.2023 03.05.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0082 záloha - spotreba plynu 4/2023 Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 3 615,00 € 04.04.2023 03.05.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
SJ/057/2023 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 MILK-AGRO,spol.s.r.o. 17147786 347,46 € 26.04.2023 03.05.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
SJ/056/2023 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 HORESKO s.r.o. 51196603 1 688,76 € 26.04.2023 03.05.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
SJ/060/2023 mäso pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 452,23 € 03.05.2023 09.05.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFSJ/23/0058 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 Ing. Matúš Urda 42235421 275,00 € 02.05.2023 10.05.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/23/0057 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 MILK-AGRO,spol.s.r.o. 17147786 347,46 € 02.05.2023 10.05.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/23/0056 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 HORESKO s.r.o. 51196603 1 688,76 € 28.04.2023 10.05.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/23/0059 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 TIS Slovakia, s.r.o. 36470066 618,19 € 03.05.2023 10.05.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
VO/034/2023 inštalácia a zaškolenie do modulu SendMail Gymnázium Lipany 00161047 AUTOCONT s.r.o. 36396222 215,10 € 11.05.2023 11.05.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
VO/033/2023 vertikálne žalúzie do kancelárie vedúcej ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 BORO STYLE 31246664 314,00 € 10.05.2023 11.05.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/23/0095 refundácia režijných nákladov 4/2023 Gymnázium Lipany 00161047 Gymnázium, Komenského 13, Lipany 00161047 896,66 € 28.04.2023 11.05.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
VO/035/2023 poplatky za mobilné hovory 4/2023 Gymnázium Lipany 00161047 IKARO s.r.o. 31656544 159,60 € 11.05.2023 12.05.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka