Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/029/2023 Trofeje - volejbal SŠ - mix - volejbal Gymnázium Lipany 00161047 VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS 37466933 50,00 € 29.03.2023 13.04.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
VO/031/2023 Tonery black - náhrada Gymnázium Lipany 00161047 IKARO s.r.o. 31656544 108,00 € 11.04.2023 14.04.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
SJ/048/2023 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 ATC-JR 35760532 237,60 € 10.04.2023 15.04.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
SJ/047/2023 mäso pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 149,75 € 12.04.2023 15.04.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/23/0070 systémová podpora MAGMA od 1.1.2023 do 31.3.2023 Gymnázium Lipany 00161047 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 30.03.2023 17.04.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0071 Ochrana osobných údajov 1.Q 2023 Gymnázium Lipany 00161047 CUBS plus, s.r.o. 46943404 104,40 € 03.04.2023 17.04.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0081 SPIN - servisné práce 2.Q 2023 Gymnázium Lipany 00161047 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 03.04.2023 17.04.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0075 Virtuálna knižnica 3/2023 Gymnázium Lipany 00161047 Komensky, s.r.o. 43908977 18,84 € 05.04.2023 17.04.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0078 poplatky za mobilné hovory 3/2023 Gymnázium Lipany 00161047 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 45,56 € 13.04.2023 17.04.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0072 výkon technika PO a BOZP za 1.Q 2023 Gymnázium Lipany 00161047 Radoslav Dugas 34813616 95,00 € 03.04.2023 17.04.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0074 Zber a odvoz odpadu ŠJ 3/2023 Gymnázium Lipany 00161047 ESPIK Group, s.r.o. 46754768 30,00 € 04.04.2023 17.04.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0080 Internet Fiber Power 4/2023 Gymnázium Lipany 00161047 Martin Kandráč 43431810 21,50 € 03.04.2023 17.04.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0069 pranie a prenájom rohoží za obdobie 27.2.2023 - 26.3.2023 Gymnázium Lipany 00161047 Lindstrom 35742364 160,78 € 30.03.2023 17.04.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0076 technické zabezpečenie do súťaže MIX SŠ - volejbal Gymnázium Lipany 00161047 VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS 37466933 30,00 € 03.04.2023 17.04.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0077 Trofeje do súťaže - MIX SŠ volejbal Gymnázium Lipany 00161047 VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS 37466933 50,00 € 03.04.2023 17.04.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0084 poplatky za hovory 4/2023 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 39,83 € 12.04.2023 17.04.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0086 WEB Standard 4/2023 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 5,94 € 12.04.2023 17.04.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0085 VBA prístup 4/2023 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 12.04.2023 17.04.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0046 spotreba el. energie 2/2023 Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 718,55 € 08.03.2023 17.04.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0089 Členský poplatok DofE Gymnázium Lipany 00161047 The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z. 42418232 410,00 € 29.03.2023 18.04.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »