Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0008 VBA prístup - služby pevnej siete 01/2024 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 15.01.2024 26.01.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0006 EduPage eGovernment modul - pre školy nad 300 žiakov Gymnázium Lipany 00161047 ASCApplied Software 31361161 288,00 € 15.01.2024 26.01.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0314 vyúčtovanie plynu 1-12/2023 Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 1 032,20 € 15.01.2024 12.02.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0313 Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 579,06 € 15.01.2024 12.02.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/24/0003 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 MILK-AGRO,spol.s.r.o. 17147786 441,67 € 17.01.2024 22.01.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
SJ/004/2024 mäso pre šj Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 722,62 € 17.01.2024 22.01.2024 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
SJ/006/2024 potraviny pre sj Gymnázium Lipany 00161047 ATC-JR 35760532 490,88 € 17.01.2024 22.01.2024 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFSJ/24/0006 potraviny pre sj Gymnázium Lipany 00161047 ATC-JR 35760532 490,88 € 18.01.2024 26.01.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/24/0005 potraviny pre sj Gymnázium Lipany 00161047 TIS Slovakia, s.r.o. 36470066 245,81 € 18.01.2024 26.01.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/24/0004 mäso pre šj Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 722,62 € 18.01.2024 26.01.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
SJ/010/2024 chlieb, žemle pre šj Gymnázium Lipany 00161047 Šar. pekárne a cukrárne 30414245 25,23 € 22.01.2024 31.01.2024 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
SJ/007/2024 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 ATC-JR 35760532 202,63 € 23.01.2024 30.01.2024 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
SJ/008/2024 mäso pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 415,90 € 24.01.2024 30.01.2024 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFSJ/24/0010 chlieb, žemle pre šj Gymnázium Lipany 00161047 Šar. pekárne a cukrárne 30414245 25,23 € 24.01.2024 06.02.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
SJ/009/2024 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 MILK-AGRO,spol.s.r.o. 17147786 164,56 € 25.01.2024 30.01.2024 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFSJ/24/0007 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 ATC-JR 35760532 202,63 € 25.01.2024 01.02.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/24/0008 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 415,90 € 25.01.2024 01.02.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
004/2024 Lyžiarsky výcvik Gymnázium Lipany 00161047 KB SNOW, s.r.o. 55133916 8 490,00 € 25.01.2024 16.02.2024 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
SJ/012/2024 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 TIS Slovakia, s.r.o. 36470066 406,01 € 26.01.2024 02.02.2024 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFSJ/24/0009 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 MILK-AGRO,spol.s.r.o. 17147786 164,56 € 29.01.2024 01.02.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »