Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0009 koonzultácia, oprava v programe MAGMA Gymnázium Lipany 00161047 AUTOCONT s.r.o. 36396222 72,00 € 31.01.2022 18.02.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
SJ/015/2022 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 HORESKO s.r.o. 51196603 1 052,01 € 31.01.2022 16.03.2022 Ing. Eva Lazoríková vedúca ŠJ Objednávka
SJ/016/2022 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 MILK-AGRO,spol.s.r.o. 17147786 132,79 € 31.01.2022 16.03.2022 Ing. Eva Lazoríková vedúca ŠJ Objednávka
004/2022 revízia hasiacich prístrojov Gymnázium Lipany 00161047 REHAP 33951462 331,36 € 01.02.2022 16.02.2022 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
005/2022 overenie váh ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 Slovenská legálna metrológia , n.o. 37954521 110,64 € 01.02.2022 21.02.2022 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFSJ/22/0013 zemiaky pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 Ing. Matúš Urda 42235421 286,00 € 01.02.2022 24.02.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/22/0015 potraviny ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 HORESKO s.r.o. 51196603 1 052,01 € 01.02.2022 24.02.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/22/0014 potraviny ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 HORESKO s.r.o. 51196603 1 002,20 € 01.02.2022 24.02.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/22/0012 ovocie a zelenina Gymnázium Lipany 00161047 TIS, v.o.s. 31685005 269,39 € 01.02.2022 24.02.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/22/0011 mäso a výrobky ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 398,49 € 01.02.2022 24.02.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0010 dodávka plynu za 2/2022-záloha Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 684,00 € 01.02.2022 24.02.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
SJ/018/2022 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 252,07 € 01.02.2022 16.03.2022 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/22/0011 internet Fiber Power za 2/2022 Gymnázium Lipany 00161047 Martin Kandráč 43431810 21,50 € 02.02.2022 18.02.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0012 zemný plyn 2/2022 Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 684,00 € 03.02.2022 18.02.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/22/0018 mäso pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 252,07 € 03.02.2022 24.02.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0014 pranie a prenájom rohoží 1/2022 Gymnázium Lipany 00161047 Lindstrom 35742364 107,22 € 03.02.2022 24.02.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0024 storno fa 12 - zemný plyn 2/2022 Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 -684,00 € 03.02.2022 25.02.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
SJ/019/2022 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 ATC-JR 35760532 242,88 € 03.02.2022 16.03.2022 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/22/0016 stravovanie za január 2022 Gymnázium Lipany 00161047 Gymnázium Lipany 00161047 652,96 € 04.02.2022 22.02.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0017 elektrina 1/2022 Gymnázium Lipany 00161047 Energie2, a.s. 46113177 545,33 € 04.02.2022 16.03.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »