Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/21/0032 ovocie a zelenina Gymnázium Lipany 00161047 TIS, v.o.s. 31685005 315,57 € 01.06.2021 08.06.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0085 internet Fiber Power - 6/2021 Gymnázium Lipany 00161047 Martin Kandráč 43431810 21,50 € 01.06.2021 08.06.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/21/0031 mäso Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 31,38 € 01.06.2021 08.06.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0084 služby spracovania projektu a jeho príloh v rámci výzvy vyhlásenej MŠVVaŠ SR - modernejšia škola Gymnázium Lipany 00161047 Ing. Ľubomír Čulko 46992677 150,00 € 01.06.2021 08.06.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0083 dodávka plynu za jún 2021 Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 533,00 € 01.06.2021 08.06.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/21/0033 potraviny ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 HORESKO s.r.o. 51196603 1 242,64 € 02.06.2021 08.06.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
022/2021 školenie pedagogických zamestnancov v rámci projektu Zvýšenie kvality vzdelávania na Gymnáziu v Lipanoch, ITMS: 312011U656 s názvom Inovačné metódy pri rozvoji čitateľskej gramotnosti a kritického myslenia Gymnázium Lipany 00161047 MANI Konzult, s.r.o. 44620217 1 800,00 € 03.06.2021 03.06.2021 Objednávka
DFSJ/21/0034 zemiaky pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 Ing. Matúš Urda 42235421 88,00 € 03.06.2021 08.06.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/21/0035 mäso pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 233,01 € 04.06.2021 12.06.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0087 elektrická energia za máj 2021 Gymnázium Lipany 00161047 Energie2, a.s. 46113177 287,88 € 04.06.2021 12.06.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0094 papier A4, Cartridge HP 1020 Gymnázium Lipany 00161047 TelcoB/Ivan Bondra 22910158 90,90 € 04.06.2021 17.06.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
023/2021 školenie pedagogických zamestnancov v rámci projektu Zvýšenie kvality vzdelávania na Gymnáziu v Lipanoch, ITMS: 312011U656 s názvom Informačná bezpečnosť vo vyučovaní Gymnázium Lipany 00161047 Interaktívna škola, s.r.o. 45888329 2 400,00 € 07.06.2021 08.06.2021 Objednávka
024/2021 utierky Micro Clean, utierky SuperSTAR, Utierky SuperLesk, utierky Pluffy na upratovanie Gymnázium Lipany 00161047 Jan Surina TVS Zilina 35291214 125,29 € 07.06.2021 08.06.2021 Objednávka
025/2021 kontrola a čistenie komínov Gymnázium Lipany 00161047 Ján Molnár - KOMINÁRSTVO 34508503 100,00 € 07.06.2021 08.06.2021 Objednávka
DFB/21/0088 poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za máj 2021 Gymnázium Lipany 00161047 Komensky, s.r.o. 43908977 16,56 € 07.06.2021 12.06.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0089 spotreba energie za máj 2021 Gymnázium Lipany 00161047 Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany 00159476 272,41 € 07.06.2021 12.06.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/21/0036 potraviny ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 MILK-AGRO,spol.s.r.o. 17147786 93,66 € 07.06.2021 12.06.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0090 utierky na upratovanie Gymnázium Lipany 00161047 Jan Surina TVS Zilina 35291214 125,29 € 07.06.2021 12.06.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
026/2021 papier A4, Cartridge HP 1020 Gymnázium Lipany 00161047 TelcoB/Ivan Bondra 22910158 90,90 € 07.06.2021 12.06.2021 Objednávka
027/2021 odborná prehliadka nízkotlakových kotolní a opakovaná odborná prehliadka tlakových nádob Gymnázium Lipany 00161047 BTS-PO, s.r.o. 36491501 474,00 € 07.06.2021 12.06.2021 Objednávka
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »