Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0103 služby pevnej siete 5/2023 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 41,05 € 11.05.2023 18.05.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0026 Služby pevnej siete 2/2023 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 10.02.2023 18.02.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0284 služby pevnej siete 12/2023 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 40,08 € 07.12.2023 19.12.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0262 služby pevnej siete 11/2023 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 40,82 € 08.11.2023 29.11.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0230 služby pevnej siete 10/2023 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 40,78 € 06.10.2023 18.10.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0213 služby Bezpečnostného centra 25.9.2023 - 30.9.2023 - paušálny poplatok Gymnázium Lipany 00161047 JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. 36857165 1,20 € 02.10.2023 10.10.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0141 služby Bezpečnostného centra 13.6.2023 - 30.6.2023 - paušálny poplatok Gymnázium Lipany 00161047 JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. 36857165 3,59 € 21.06.2023 06.07.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0174 služby Bezpečnostného centra 1.7.2023 - 30.9.2023 - paušálny poplatok Gymnázium Lipany 00161047 JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. 36857165 17,96 € 10.08.2023 14.08.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0223 služby Bezpečnostného centra 1.10.2023 - 31.12.2023 - paušálny poplatok Gymnázium Lipany 00161047 JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. 36857165 17,96 € 03.10.2023 18.10.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0224 služby Bezpečnostného centra 1.10.2023 - 31.12.2023 - paušálny poplatok Gymnázium Lipany 00161047 JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. 36857165 17,96 € 03.10.2023 18.10.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
VO/096/2023 službu proxia live 4. Q 2023 Gymnázium Lipany 00161047 eSOFT s r.o. 36051799 81,00 € 28.12.2023 08.01.2024 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/23/0210 školské učetnice a školské zošity Gymnázium Lipany 00161047 TAKTIK Vydavateľstvo s.r.o. 45258767 308,00 € 26.09.2023 18.10.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
VO/067/2023 školské učebnice a školské zošity Gymnázium Lipany 00161047 TAKTIK Vydavateľstvo s.r.o. 45258767 308,00 € 19.09.2023 26.09.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/23/0015 servisné práce SPIN 1.Q 2023 Gymnázium Lipany 00161047 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 01.02.2023 09.02.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0092 Rozhodnutie č. 2053/2023 - poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady Gymnázium Lipany 00161047 Mesto Lipany 00327379 780,78 € 24.04.2023 03.05.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0186 Rozhodnutie č. 2053/2023 - poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady Gymnázium Lipany 00161047 Mesto Lipany 00327379 780,78 € 21.08.2023 23.08.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
VO/015/2023 ročný prístup vvsr Gymnázium Lipany 00161047 Poradca podnikateľa 31592503 204,00 € 16.02.2023 23.02.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/23/0291 revízia regulačnej stanice plynu Gymnázium Lipany 00161047 Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany 00159476 87,00 € 13.12.2023 20.12.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0306 renovačné práce v školskej šatni Gymnázium Lipany 00161047 Martin Roják 43198058 594,00 € 21.12.2023 28.12.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
VO/095/2023 renovačné práce v školskej šatni Gymnázium Lipany 00161047 Martin Roják 43198058 594,00 € 20.12.2023 27.12.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »