Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0215 dodávka plynu za december 2021 Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 684,00 € 01.12.2021 06.12.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0214 Pravítko Lines BB-S súprava 5 ks rysovacích pomôcok - 2 ks Gymnázium Lipany 00161047 Alza.sk s.r.o 36562939 79,40 € 01.12.2021 06.12.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0213 internet Fiber Power - 12/2021 Gymnázium Lipany 00161047 Martin Kandráč 43431810 21,50 € 01.12.2021 06.12.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0212 stravovanie za november 2021 Gymnázium Lipany 00161047 Gymnázium Lipany 00161047 907,06 € 01.12.2021 08.12.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0211 prepojenie ekonomického a personálneho softvéru pre automatické zaúčtovanie miezd Gymnázium Lipany 00161047 AUTOCONT s.r.o. 36396222 2 360,00 € 30.11.2021 02.12.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0210 oprava kopírovacieho stroja a tonery Gymnázium Lipany 00161047 IKARO s.r.o. 31656544 383,88 € 29.11.2021 02.12.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0209 IDPrime MD 940 (eIDAS Comp) vratane SAC 1Y Gymnázium Lipany 00161047 Info consult, s.r.o. 36007561 25,70 € 26.11.2021 30.11.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0208 čistiace a dezinfekčné prostriedky pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 SUMI, s.r.o. 31707793 321,23 € 24.11.2021 29.11.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0207 čistiace a dezinfekčné prostriedky pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 SUMI, s.r.o. 31707793 247,16 € 24.11.2021 29.11.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0206 vodné-stočné za obdobie 18.8.2021-16.11.2021 Gymnázium Lipany 00161047 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 1 006,24 € 24.11.2021 29.11.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0205 učebnice Nový pomocník z matematiky 6 -1.časť - 4 ks, Nový pomocník z matematiky 6 - 2 časť - 4 ks Gymnázium Lipany 00161047 preskoly.sk s.r.o. 51692881 32,70 € 19.11.2021 29.11.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0204 montáž podlahy a soklikov v triede Gymnázium Lipany 00161047 Podlaharprešov s.r.o. 52355985 241,99 € 16.11.2021 19.11.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0203 podlahovina, soklik, lepidlo, vyspravková hmota na položenie podlahy do triedy Gymnázium Lipany 00161047 Podlaharprešov s.r.o. 52355985 719,95 € 16.11.2021 19.11.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0202 papier, kancelárske a školské potreby Gymnázium Lipany 00161047 Mária Kapallová - KAPAP 33952264 183,61 € 16.11.2021 19.11.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0201 prihlasovanie sa na stravu cez www.eskoly.sk od 19.10.2021 do 18.10.2022 Gymnázium Lipany 00161047 SOFT-GL s.r.o. 36182214 42,00 € 12.11.2021 16.11.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0200 pranie a prenájom rohoží za obdobie 11.10.2021-7.11.2021 Gymnázium Lipany 00161047 Lindstrom 35742364 121,87 € 12.11.2021 16.11.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0199 poplatky za mobilné hovory za október 2021 Gymnázium Lipany 00161047 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 48,08 € 11.11.2021 15.11.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0198 školenie Národný štandard finančnej gramotnosti v rámci projektu Gymnázium Lipany 00161047 Slovenská asociácia európskych štúdií (ECSA Slovakia) 36070637 2 400,00 € 19.10.2021 10.11.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0197 poplatky za hovory za október 2021 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak telecom 35763469 39,71 € 09.11.2021 11.11.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0196 poplatky za VÚC NET za október 2021 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak telecom 35763469 58,80 € 09.11.2021 11.11.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »