Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/24/0054 mäso pre šj Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 600,65 € 25.04.2024 07.05.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/24/0056 mäso pre šj Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 313,43 € 30.04.2024 07.05.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/24/0062 mäso pre šj Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 539,50 € 09.05.2024 15.05.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0038 materiál na opravu a údržbu šj Gymnázium Lipany 00161047 STAV-MAJO,s.r.o. 36506541 58,96 € 11.03.2024 22.03.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
012/2024 materiál na opravu šj Gymnázium Lipany 00161047 STAV-MAJO,s.r.o. 36506541 58,96 € 28.02.2024 12.03.2024 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
008/2024 Náplň do zošívačky Gymnázium Lipany 00161047 Sponka, s.r.o. 51132907 30,00 € 22.02.2024 28.02.2024 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/24/0004 Nové verzie MAGMA HCM za 1.Q 2024 Gymnázium Lipany 00161047 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 11.01.2024 26.01.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0078 Nové verzie MAGMA HCM za 2.Q 2024 Gymnázium Lipany 00161047 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 11.04.2024 23.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
033/2024 občerstvenie pre žiakov a organizátorov súťaže volejbal MIX Gymnázium Lipany 00161047 Peter Roba 17152542 100,00 € 11.04.2024 19.04.2024 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/24/0081 občerstvenie pre žiakov a organizátorov súťaže volejbal MIX Gymnázium Lipany 00161047 Peter Roba 17152542 100,00 € 17.04.2024 23.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
030/2024 Objednávame si u Vás nákup občerstvenia pre účastníkov chemickej olympiády - Gabiela Lazoríková Gymnázium Lipany 00161047 Gymnázium, Komenského 13, Lipany 00161047 25,00 € 22.03.2024 18.04.2024 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/24/0063 Ochrana osobných údajov 1. Q 2024 Gymnázium Lipany 00161047 CUBS plus, s.r.o. 46943404 104,40 € 08.04.2024 13.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0011 online študentský časopis - Hľadaj školu Gymnázium Lipany 00161047 KOMENSKY VIRAL, s.r.o. 52247040 48,00 € 30.01.2024 02.02.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0029 online študentský časopis - Hľadaj školu 2/2024 - 2/2025 Gymnázium Lipany 00161047 KOMENSKY VIRAL, s.r.o. 52247040 48,00 € 23.02.2024 09.03.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
043/2024 oprava el. panvice v školskej jedálni Gymnázium Lipany 00161047 Michal Jedinák ml. 43385249 255,60 € 30.04.2024 03.05.2024 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/24/0098 oprava el. panvice v školskej jedálni Gymnázium Lipany 00161047 Michal Jedinák ml. 43385249 255,60 € 03.05.2024 10.05.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
019/2024 oprava mlynčeka pre šj Gymnázium Lipany 00161047 Michal Jedinák ml. 43385249 210,00 € 22.03.2024 26.03.2024 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFSJ/24/0054 oprava mlynčeka pre šj Gymnázium Lipany 00161047 Michal Jedinák ml. 43385249 210,00 € 26.03.2024 08.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
003/2024 oprava panvice pre šj Gymnázium Lipany 00161047 Michal Jedinák ml. 43385249 99,60 € 09.02.2024 13.02.2024 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/24/0024 oprava panvice pre šj Gymnázium Lipany 00161047 Michal Jedinák ml. 43385249 99,60 € 12.02.2024 19.02.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »