Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0047 monitor, redukcia, adaptér, router Gymnázium Lipany 00161047 IKARO s.r.o. 31656544 421,20 € 31.03.2021 12.04.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
010/2021 monitor, redukcie adaptér, router Gymnázium Lipany 00161047 IKARO s.r.o. 31656544 421,20 € 22.03.2021 07.04.2021 Objednávka
064/2021 montáž podlahy a soklikov v triede Gymnázium Lipany 00161047 Podlaharprešov s.r.o. 52355985 241,99 € 05.11.2021 16.11.2021 Objednávka
DFB/21/0204 montáž podlahy a soklikov v triede Gymnázium Lipany 00161047 Podlaharprešov s.r.o. 52355985 241,99 € 16.11.2021 19.11.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/20/0323 nájom dispenzor 2020 -na baldovskú vodu Gymnázium Lipany 00161047 Minerálne vody a. s. 31711464 1,20 € 07.01.2021 17.01.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/20/0330 nedoplatok za plyn za obdobie 1.10.2020-31.12.2020 Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 424,81 € 13.01.2021 19.01.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0059 nové verzie MAGMA - 2. Q 2021 Gymnázium Lipany 00161047 AutoCont SK a.s. 36396222 25,49 € 19.04.2021 21.04.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0114 nové verzie MAGMA - 3. Q 2021 Gymnázium Lipany 00161047 AutoCont SK a.s. 36396222 25,49 € 08.07.2021 15.07.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0182 nové verzie MAGMA - 4. Q 2021 Gymnázium Lipany 00161047 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 20.10.2021 26.10.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0002 nové verzie programu MAGMA - 1/2021 Gymnázium Lipany 00161047 AutoCont SK a.s. 36396222 25,49 € 12.01.2021 19.01.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
011/2021 obálky s Doručenkou, tonery Gymnázium Lipany 00161047 Mária Kapallová - KAPAP 33952264 95,20 € 07.04.2021 13.04.2021 Objednávka
DFB/21/0055 obálky s doručenkou, tonery HP 428/259 A repas Gymnázium Lipany 00161047 Mária Kapallová - KAPAP 33952264 95,20 € 13.04.2021 19.04.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
018/2021 obaly na CD na projekt Gymnázium Lipany 00161047 Mária Kapallová - KAPAP 33952264 15,12 € 20.05.2021 27.05.2021 Objednávka
DFB/21/0077 obaly na CD na projekt Gymnázium Lipany 00161047 Mária Kapallová - KAPAP 33952264 15,12 € 25.05.2021 31.05.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
051/2021 ochranné rúška na tvár (100 ks) - 5 ks Gymnázium Lipany 00161047 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 16,90 € 24.09.2021 28.09.2021 Objednávka
DFB/21/0158 ochranné rúška na tvár (100 ks) - 5 ks Gymnázium Lipany 00161047 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 16,90 € 28.09.2021 30.09.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0097 odborná prehliadka kotolní a tlakových nádob Gymnázium Lipany 00161047 BTS-PO, s.r.o. 36491501 474,00 € 11.06.2021 22.06.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
027/2021 odborná prehliadka nízkotlakových kotolní a opakovaná odborná prehliadka tlakových nádob Gymnázium Lipany 00161047 BTS-PO, s.r.o. 36491501 474,00 € 07.06.2021 12.06.2021 Objednávka
080/2021 ohrievač vody s batériou Gymnázium Lipany 00161047 Woodensky SK, s.r.o. 50282026 90,00 € 06.12.2021 13.12.2021 Objednávka
DFB/21/0231 ohrievač vody s batériou Gymnázium Lipany 00161047 Woodensky SK, s.r.o. 50282026 90,00 € 13.12.2021 15.12.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »