Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0023 internet Fiber Power - 3/2021 Gymnázium Lipany 00161047 Martin Kandráč 43431810 21,50 € 02.03.2021 05.03.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0041 internet Fiber Power - 4/2021 Gymnázium Lipany 00161047 Martin Kandráč 43431810 21,50 € 06.04.2021 09.04.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0085 internet Fiber Power - 6/2021 Gymnázium Lipany 00161047 Martin Kandráč 43431810 21,50 € 01.06.2021 08.06.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0103 internet Fiber Power - 7/2021 Gymnázium Lipany 00161047 Martin Kandráč 43431810 21,50 € 02.07.2021 08.07.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0142 internet Fiber Power - 9/2021 Gymnázium Lipany 00161047 Martin Kandráč 43431810 21,50 € 02.09.2021 08.09.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0001 internet fiber power akcia za 1/2021 Gymnázium Lipany 00161047 Martin Kandráč 43431810 21,50 € 04.01.2021 17.01.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0009 internet fiber power akcia za 2/2021 Gymnázium Lipany 00161047 Martin Kandráč 43431810 21,50 € 01.02.2021 05.02.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0065 internet fiber power akcia za 5/2021 Gymnázium Lipany 00161047 Martin Kandráč 43431810 21,50 € 03.05.2021 07.05.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0127 internet fiber power akcia za 8/2021 Gymnázium Lipany 00161047 Martin Kandráč 43431810 21,50 € 02.08.2021 07.08.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0015 kábel medený SOLARIX, lišta PVC, koncovka na DÁT kábel Gymnázium Lipany 00161047 GLAstav s.r.o. 46109056 50,33 € 08.02.2021 12.02.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
001/2021 kábel medený SOLARIX, lišta PVC40x20, koncovka na DÁT kábel Gymnázium Lipany 00161047 GLAstav s.r.o. 46109056 50,33 € 01.02.2021 10.02.2021 Objednávka
016/2021 kamerový záznamník, kamera, oprava kamerového systému vo vedľajšej budove Gymnázium Lipany 00161047 VidímeVás spol. s.r.o. 44637039 684,85 € 19.04.2021 21.04.2021 Objednávka
DFB/21/0061 kamerový záznamník, kamera, oprava kamerového systému vo vedľajšej budove Gymnázium Lipany 00161047 VidímeVás spol. s.r.o. 44637039 630,96 € 26.04.2021 28.04.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
015/2021 kanc. potreby, papier, papierové vrecia Gymnázium Lipany 00161047 Mária Kapallová - KAPAP 33952264 30,20 € 19.04.2021 20.04.2021 Objednávka
DFB/21/0060 kanc. potreby, papier, vrecia papierové Gymnázium Lipany 00161047 Mária Kapallová - KAPAP 33952264 30,20 € 20.04.2021 23.04.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
059/2021 kancelárske potreby pre projekt ERASMUS+ Gymnázium Lipany 00161047 Mária Kapallová - KAPAP 33952264 143,15 € 08.10.2021 13.10.2021 Objednávka
074/2021 kontrola a čistenie komínov Gymnázium Lipany 00161047 Ján Molnár - KOMINÁRSTVO 34508503 100,00 € 01.12.2021 07.12.2021 Objednávka
DFB/21/0221 kontrola a čistenie komínov Gymnázium Lipany 00161047 Ján Molnár - KOMINÁRSTVO 34508503 100,00 € 06.12.2021 09.12.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
025/2021 kontrola a čistenie komínov Gymnázium Lipany 00161047 Ján Molnár - KOMINÁRSTVO 34508503 100,00 € 07.06.2021 08.06.2021 Objednávka
DFSJ/21/0001 mäso Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 47,99 € 04.03.2021 10.03.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »