DFB/21/0145 |
revízia bleskozvodov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Jozef Jacko ELEKTROmontáž |
47024909 |
|
150,00 € |
03.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/21/0056 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
104,05 € |
02.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/21/0057 |
ovocie a zelenina |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS, v.o.s. |
31685005 |
|
48,25 € |
02.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/21/0058 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
36,76 € |
02.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/21/0142 |
internet Fiber Power - 9/2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Kandráč |
43431810 |
|
21,50 € |
02.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/21/0144 |
dodávka plynu za september 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
533,00 € |
02.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/21/0143 |
dávkovač na mydlo a dezinf. prostr. |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
BELT SLOVAKIA s.r.o. |
35757663 |
|
22,80 € |
02.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/21/0141 |
stravovanie za august 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
|
86,24 € |
31.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
045/2021 |
dávkovače na mydlo a dez. prostr. |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
BELT SLOVAKIA s.r.o. |
35757663 |
|
22,80 € |
26.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Objednávka |
046/2021 |
revízia bleskozvodu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Jozef Jacko ELEKTROmontáž |
47024909 |
|
150,00 € |
26.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB/21/0140 |
vodné-stočné za obdobie 21.5.2021-17.8.2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
808,14 € |
24.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/21/0139 |
poplatky za mobilné hovory za júl 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
48,16 € |
24.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/21/0138 |
pracovný stôl s drevenou doskou, posuvný stôl k myčke riadu, nerezový dvojdrez pre projekt Zlepšenie vybavenia školských jedální pri ZŠ a SŠ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Eurogastrop s.r.o. |
44137761 |
|
2 500,00 € |
10.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/21/0146 |
poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za august 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Komensky, s.r.o. |
43908977 |
|
16,56 € |
06.09.2021 |
|
|
14.09.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/21/0149 |
spotreba energie za august 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
128,38 € |
07.09.2021 |
|
|
14.09.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/21/0148 |
verejná správa SR - ročný prístup |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
165,00 € |
07.09.2021 |
|
|
14.09.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/21/0151 |
poplatky za hovory za august 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak telecom |
35763469 |
|
43,84 € |
08.09.2021 |
|
|
14.09.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/21/0150 |
poplatky za VÚC NET za august 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak telecom |
35763469 |
|
58,80 € |
08.09.2021 |
|
|
14.09.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/21/0147 |
elektrická energia za august 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
154,96 € |
06.09.2021 |
|
|
14.09.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/21/0061 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
357,93 € |
07.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |