Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
012/2024 materiál na opravu šj Gymnázium Lipany 00161047 STAV-MAJO,s.r.o. 36506541 58,96 € 28.02.2024 12.03.2024 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/24/0038 materiál na opravu a údržbu šj Gymnázium Lipany 00161047 STAV-MAJO,s.r.o. 36506541 58,96 € 11.03.2024 22.03.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0032 spotreba vody + stočné Gymnázium Lipany 00161047 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 1 105,25 € 28.02.2024 09.03.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
013/2024 Administratívne práce - procesné riadenie verejného obstarávania - nákup potravín na rok 2024 Gymnázium Lipany 00161047 bring, s.r.o. 36605565 350,00 € 28.02.2024 12.03.2024 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/24/0053 administratívne práce VO - nákup potravín na rok 2024 Gymnázium Lipany 00161047 bring, s.r.o. 36605565 350,00 € 22.03.2024 26.03.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0017 služby Bezpečnostného centra 1. Q 2024 Gymnázium Lipany 00161047 JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. 36857165 17,96 € 09.02.2024 13.02.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0016 služby Bezpečnostného centra 1. Q 2024 Gymnázium Lipany 00161047 JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. 36857165 17,96 € 09.02.2024 13.02.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0069 služby Bezpečnostného centra 2. Q 2024 Gymnázium Lipany 00161047 JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. 36857165 17,96 € 03.04.2024 13.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0068 služby Bezpečnostného centra 2. Q 2024 Gymnázium Lipany 00161047 JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. 36857165 17,96 € 03.04.2024 13.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
017/2024 školský tovar - odmeny na chemickú olympiádu Gymnázium Lipany 00161047 VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS 37466933 30,00 € 12.03.2024 19.03.2024 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/24/0052 školský tovar - odmeny na chemickú olympiádu Gymnázium Lipany 00161047 VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS 37466933 30,00 € 15.03.2024 22.03.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
031/2024 kancelárske potreby pre technické zabezpečenie súťaže - volejbal MIX Gymnázium Lipany 00161047 VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS 37466933 30,00 € 11.04.2024 19.04.2024 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
032/2024 Trofeje - súťaž - volejbal MIX Gymnázium Lipany 00161047 VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS 37466933 50,00 € 11.04.2024 19.04.2024 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/24/0082 Trofeje - športová súťaž volejbal MIX Gymnázium Lipany 00161047 VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS 37466933 50,00 € 17.04.2024 23.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0083 kancelárske potreby na technické zabezpečenie súťaže volejbal MIX Gymnázium Lipany 00161047 VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS 37466933 30,00 € 17.04.2024 23.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
002/2024 overovanie váh v šj Gymnázium Lipany 00161047 Slovenská legálna metrológia , n.o. 37954521 146,40 € 05.02.2024 13.02.2024 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/24/0022 overenie váh v ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 Slovenská legálna metrológia , n.o. 37954521 146,40 € 12.02.2024 28.02.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
SJ/014/2024 zemiaky pre šj Gymnázium Lipany 00161047 Ing. Matúš Urda 42235421 440,00 € 30.01.2024 02.02.2024 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFSJ/24/0014 zemiaky pre šj Gymnázium Lipany 00161047 Ing. Matúš Urda 42235421 440,00 € 01.02.2024 09.02.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
SJ/029/2024 zemiaky pre šj Gymnázium Lipany 00161047 Ing. Matúš Urda 42235421 275,00 € 28.02.2024 06.03.2024 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »