Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/003/2023 kontrola a revízie hasiacich prístrojov Gymnázium Lipany 00161047 REHAP 33951462 442,92 € 03.02.2023 18.02.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/23/0031 kontrola a revízia haciacich prístrojov Gymnázium Lipany 00161047 REHAP 33951462 442,92 € 06.02.2023 22.02.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
SJ/003/2023 Kriedy pre školu Gymnázium Lipany 00161047 KAPAP 33952264 21,50 € 05.01.2023 16.01.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/23/0002 kriedy pre školu Gymnázium Lipany 00161047 Mária Kapallová - KAPAP 33952264 21,50 € 10.01.2023 19.01.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0009 Kancelárske potreby pre školu Gymnázium Lipany 00161047 Mária Kapallová - KAPAP 33952264 14,75 € 17.01.2023 26.01.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0029 Kancelársky papier Gymnázium Lipany 00161047 Mária Kapallová - KAPAP 33952264 116,40 € 14.02.2023 18.02.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0083 kancelársky papier, kriedy Gymnázium Lipany 00161047 Mária Kapallová - KAPAP 33952264 306,50 € 04.04.2023 22.04.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0093 obálky malé a doručenky Gymnázium Lipany 00161047 Mária Kapallová - KAPAP 33952264 10,36 € 25.04.2023 03.05.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0113 kancelársky materiál - fixy, obaly Gymnázium Lipany 00161047 Mária Kapallová - KAPAP 33952264 32,50 € 16.05.2023 29.05.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0148 Kancelársky potreby pre školu Gymnázium Lipany 00161047 Mária Kapallová - KAPAP 33952264 65,40 € 28.06.2023 06.07.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0202 Kancelársky potreby pre školu Gymnázium Lipany 00161047 Mária Kapallová - KAPAP 33952264 79,10 € 12.09.2023 26.09.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0247 Kancelársky materiál pre školu Gymnázium Lipany 00161047 Mária Kapallová - KAPAP 33952264 119,09 € 24.10.2023 07.11.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0274 Kancelársky materiál pre školu Gymnázium Lipany 00161047 Mária Kapallová - KAPAP 33952264 63,50 € 28.11.2023 19.12.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
VO/090/2023 Kontrola a čistenie komínov Gymnázium Lipany 00161047 Ján Molnár - KOMINÁRSTVO 34508503 100,00 € 05.12.2023 19.12.2023 Ing. Eva Lazoríková Objednávka
DFB/23/0289 kontrola a čistenie komínov Gymnázium Lipany 00161047 Ján Molnár - KOMINÁRSTVO 34508503 100,00 € 11.12.2023 22.12.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
VO/052/2023 kontrola a čistenie 2ks komínov Gymnázium Lipany 00161047 Ján Molnár - KOMINÁRSTVO 34508503 100,00 € 21.06.2023 23.06.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/23/0147 kontrola a čistenie 2ks komínov Gymnázium Lipany 00161047 Ján Molnár - KOMINÁRSTVO 34508503 100,00 € 23.06.2023 06.07.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
VO/079/2023 pracovné oblečenie pre šj Gymnázium Lipany 00161047 Agáta Kordiaková 34812890 233,70 € 25.10.2023 06.11.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/23/0253 pracovné oblečenie pre šj Gymnázium Lipany 00161047 Agáta Kordiaková 34812890 233,70 € 06.11.2023 14.11.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0156 výkon technika PO a BOZP za 2.Q 2023 Gymnázium Lipany 00161047 Radoslav Dugas 34813616 95,00 € 06.07.2023 12.07.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »