Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0103 služby pevnej siete 5/2023 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 41,05 € 11.05.2023 18.05.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0105 Internet Web Standard 5/2023 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 5,94 € 11.05.2023 18.05.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0104 VBA prístup - služby pevnej siete 5/2023 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 11.05.2023 29.05.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0264 spotreba plynu 1.12.2022-31.12.2022 Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 1 325,08 € 11.01.2023 07.02.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0263 spotreba plynu 12/2022 preplatok Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 -665,29 € 13.01.2023 07.02.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0019 spotreba el. energie 1/2023 Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 874,54 € 07.02.2023 18.02.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0013 spotreba plynu 1-2/2023 Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 3 615,00 € 02.02.2023 18.02.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0051 záloha plyn 3/2023 Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 3 615,00 € 01.03.2023 29.03.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0046 spotreba el. energie 2/2023 Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 718,55 € 08.03.2023 17.04.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0091 spotreba el. energie 3/2023 Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 617,83 € 14.04.2023 03.05.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0082 záloha - spotreba plynu 4/2023 Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 3 615,00 € 04.04.2023 03.05.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0101 záloha - spotreba plynu 5/2023 Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 3 615,00 € 02.05.2023 29.05.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0098 spotreba el. energie 4/2023 Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 563,76 € 15.05.2023 13.06.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0127 spotreba el. energie 5/2023 Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 461,77 € 08.06.2023 06.07.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0125 záloha - spotreba plynu 6/2023 Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 3 615,00 € 01.06.2023 06.07.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0162 spotreba el. energie 6/2023 Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 372,20 € 07.07.2023 26.07.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0160 spotreba plynu 7/2023 - záloha Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 3 615,00 € 06.07.2023 26.07.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0182 spotreba plynu 8/2023 - záloha Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 3 615,00 € 10.08.2023 23.08.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0176 spotreba el. energie 7/2023 Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 183,41 € 10.08.2023 04.09.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
5/2023 Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100000205 Gymnázium Lipany 00161047 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 11.09.2023 13.09.2023 12.09.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľka školy Zmluva