DFB/23/0177 |
dobropis el. energie z dotácie "Finančná pomoc v plnej miere 2023" 3,4/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
-437,00 € |
10.08.2023 |
|
|
17.08.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/23/0206 |
dobropis el. energie z dotácie "Finančná pomoc v plnej miere 2023" 5/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
-206,00 € |
19.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/23/0195 |
spotreba energií 8/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
103,04 € |
14.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/23/0233 |
spotreba energií 9/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
502,60 € |
13.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/23/0256 |
Dobropis - alikvotná časť dotácie el. energia" Finančná pomoc v plnej miere" 2023 6,7,8/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
-228,00 € |
10.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/23/0266 |
Dobropis - oprava vyúčt. faktúr el. energia 1,2,3,4/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
-150,28 € |
10.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/23/0255 |
spotreba energií 10/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
677,96 € |
14.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/23/0119 |
refundácia režijných nákladov 5/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium, Komenského 13, Lipany |
00161047 |
|
1 206,96 € |
31.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/23/0158 |
refundácia režijných nákladov 6/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium, Komenského 13, Lipany |
00161047 |
|
1 183,42 € |
06.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
3/2023 |
Zmluva o odbere stravy č. 29/2023 |
Centrum pre deti a rodiny Sabinov, 17.Novembra č. 361/2, 083 01 Sabinov |
00352306 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Iné |
0,00 € |
31.08.2023 |
01.09.2023 |
|
31.08.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
DFB/23/0191 |
refundácia režijných nákladov na stravovanie 8/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium, Komenského 13, Lipany |
00161047 |
|
81,32 € |
04.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/23/0215 |
refundácia režijných nákladov na stravovanie 9/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium, Komenského 13, Lipany |
00161047 |
|
838,88 € |
02.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/23/0251 |
refundácia režijných nákladov na stravovanie 10/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium, Komenského 13, Lipany |
00161047 |
|
919,88 € |
02.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/23/0303 |
refundácia režijných nákladov na stravovanie 12/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium, Komenského 13, Lipany |
00161047 |
|
753,96 € |
22.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/23/0301 |
refundácia režijných nákladov na stravovanie 11/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium, Komenského 13, Lipany |
00161047 |
|
1 061,40 € |
14.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/23/0030 |
refundácia režijných nákladov 1/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium, Komenského 13, Lipany |
00161047 |
|
789,48 € |
13.02.2023 |
|
|
18.02.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/23/0043 |
refundácia režijných nákladov 2/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium, Komenského 13, Lipany |
00161047 |
|
904,72 € |
28.02.2023 |
|
|
15.03.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/23/0073 |
refundácia režijných nákladov 3/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium, Komenského 13, Lipany |
00161047 |
|
1 003,66 € |
03.04.2023 |
|
|
22.04.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/23/0095 |
refundácia režijných nákladov 4/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium, Komenského 13, Lipany |
00161047 |
|
896,66 € |
28.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
4/2023 |
Zmluva č. 2023_KGR_POP3SŠ_PKPO_067 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu "Podpora pomáhajúcich profesií 3" |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
00164348 |
Iné |
0,00 € |
30.08.2023 |
08.09.2023 |
|
07.09.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľka školy |
Zmluva |