DFB/21/0208 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SUMI, s.r.o. |
31707793 |
|
321,23 € |
24.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/21/0207 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SUMI, s.r.o. |
31707793 |
|
247,16 € |
24.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
077/2021 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky pre školu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SUMI, s.r.o. |
31707793 |
|
266,50 € |
01.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
082/2021 |
čistiace prostriedky pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SUMI, s.r.o. |
31707793 |
|
34,19 € |
13.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB/21/0235 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky pre školu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SUMI, s.r.o. |
31707793 |
|
266,50 € |
14.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/21/0244 |
čistiace prostriedky pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SUMI, s.r.o. |
31707793 |
|
34,19 € |
21.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/20/0323 |
nájom dispenzor 2020 -na baldovskú vodu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Minerálne vody a. s. |
31711464 |
|
1,20 € |
07.01.2021 |
|
|
17.01.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
081/2021 |
respirátory, ochr. polomasky |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lekáreň sv. Martina |
31958346 |
|
292,80 € |
06.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB/21/0232 |
respirátory, ochranné polomasky |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lekáreň sv. Martina |
31958346 |
|
292,80 € |
13.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
007/2021 |
revízia hasiacich prístrojov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
REHAP |
33951462 |
|
330,97 € |
01.03.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB/21/0036 |
revízia hasiacich prístrojov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
REHAP |
33951462 |
|
330,97 € |
12.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
012/2021 |
učebnice španielske |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Glossa/Igor Tretjakov |
33951802 |
|
45,48 € |
13.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB/21/0058 |
učebnice španielske |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Glossa/Igor Tretjakov |
33951802 |
|
45,48 € |
19.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
006/2021 |
tonery, poradače, euroobaly, rýchloviazače |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
KAPAP |
33952264 |
|
552,16 € |
01.03.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB/21/0033 |
tonery, euroobaly, rýchloviazače, poradače |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
KAPAP |
33952264 |
|
552,16 € |
09.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
009/2021 |
toner Xerox 3117 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
KAPAP |
33952264 |
|
21,00 € |
17.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB/21/0038 |
toner Xeroc 3117 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
KAPAP |
33952264 |
|
21,00 € |
23.03.2021 |
|
|
26.03.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
011/2021 |
obálky s Doručenkou, tonery |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
95,20 € |
07.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB/21/0055 |
obálky s doručenkou, tonery HP 428/259 A repas |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
95,20 € |
13.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
015/2021 |
kanc. potreby, papier, papierové vrecia |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
30,20 € |
19.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Objednávka |