Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0208 čistiace a dezinfekčné prostriedky pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 SUMI, s.r.o. 31707793 321,23 € 24.11.2021 29.11.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0207 čistiace a dezinfekčné prostriedky pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 SUMI, s.r.o. 31707793 247,16 € 24.11.2021 29.11.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
077/2021 čistiace a dezinfekčné prostriedky pre školu Gymnázium Lipany 00161047 SUMI, s.r.o. 31707793 266,50 € 01.12.2021 10.12.2021 Objednávka
082/2021 čistiace prostriedky pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 SUMI, s.r.o. 31707793 34,19 € 13.12.2021 15.12.2021 Objednávka
DFB/21/0235 čistiace a dezinfekčné prostriedky pre školu Gymnázium Lipany 00161047 SUMI, s.r.o. 31707793 266,50 € 14.12.2021 16.12.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0244 čistiace prostriedky pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 SUMI, s.r.o. 31707793 34,19 € 21.12.2021 27.12.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/20/0323 nájom dispenzor 2020 -na baldovskú vodu Gymnázium Lipany 00161047 Minerálne vody a. s. 31711464 1,20 € 07.01.2021 17.01.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
081/2021 respirátory, ochr. polomasky Gymnázium Lipany 00161047 Lekáreň sv. Martina 31958346 292,80 € 06.12.2021 13.12.2021 Objednávka
DFB/21/0232 respirátory, ochranné polomasky Gymnázium Lipany 00161047 Lekáreň sv. Martina 31958346 292,80 € 13.12.2021 15.12.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
007/2021 revízia hasiacich prístrojov Gymnázium Lipany 00161047 REHAP 33951462 330,97 € 01.03.2021 12.03.2021 Objednávka
DFB/21/0036 revízia hasiacich prístrojov Gymnázium Lipany 00161047 REHAP 33951462 330,97 € 12.03.2021 17.03.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
012/2021 učebnice španielske Gymnázium Lipany 00161047 Glossa/Igor Tretjakov 33951802 45,48 € 13.04.2021 19.04.2021 Objednávka
DFB/21/0058 učebnice španielske Gymnázium Lipany 00161047 Glossa/Igor Tretjakov 33951802 45,48 € 19.04.2021 21.04.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
006/2021 tonery, poradače, euroobaly, rýchloviazače Gymnázium Lipany 00161047 KAPAP 33952264 552,16 € 01.03.2021 09.03.2021 Objednávka
DFB/21/0033 tonery, euroobaly, rýchloviazače, poradače Gymnázium Lipany 00161047 KAPAP 33952264 552,16 € 09.03.2021 11.03.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
009/2021 toner Xerox 3117 Gymnázium Lipany 00161047 KAPAP 33952264 21,00 € 17.03.2021 23.03.2021 Objednávka
DFB/21/0038 toner Xeroc 3117 Gymnázium Lipany 00161047 KAPAP 33952264 21,00 € 23.03.2021 26.03.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
011/2021 obálky s Doručenkou, tonery Gymnázium Lipany 00161047 Mária Kapallová - KAPAP 33952264 95,20 € 07.04.2021 13.04.2021 Objednávka
DFB/21/0055 obálky s doručenkou, tonery HP 428/259 A repas Gymnázium Lipany 00161047 Mária Kapallová - KAPAP 33952264 95,20 € 13.04.2021 19.04.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
015/2021 kanc. potreby, papier, papierové vrecia Gymnázium Lipany 00161047 Mária Kapallová - KAPAP 33952264 30,20 € 19.04.2021 20.04.2021 Objednávka
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »