DFSJ/21/0118 |
chlieb a žemle |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
27,42 € |
03.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
8/Erasmus+/2021 |
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí grantu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, Občianske združenie registrované na Ministerstve vnútra SR |
30778867 |
Iné |
0,00 € |
18.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
11/2021 |
Zmluva o spolupráci pre účely realizovania programu FINQ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Nadácia Slovenskej sporiteľne |
30856868 |
Iné |
0,00 € |
10.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
032/2021 |
aSc Agenda Komplet SŠ 2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ASCApplied Software |
31361161 |
|
529,00 € |
17.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB/21/0101 |
aSc Agenda Komplet SŠ 2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ASCApplied Software |
31361161 |
|
529,00 € |
23.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/21/0148 |
verejná správa SR - ročný prístup |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
165,00 € |
07.09.2021 |
|
|
14.09.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
010/2021 |
monitor, redukcie adaptér, router |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
421,20 € |
22.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB/21/0047 |
monitor, redukcia, adaptér, router |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
421,20 € |
31.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
017/2021 |
projektor BENQ MW560 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
486,00 € |
26.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB/21/0068 |
projektor BENQ MW560 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
486,00 € |
04.05.2021 |
|
|
10.05.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
037/2021 |
dodávka a montáž dataprojektora BENQ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
618,00 € |
01.07.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB/21/0116 |
dodávka a montáž projektor BENQ MX536 DLP |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
618,00 € |
08.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
071/2021 |
oprava kopírovacieho stroja a tonery |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
383,88 € |
25.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB/21/0210 |
oprava kopírovacieho stroja a tonery |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
383,88 € |
29.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
088/2021 |
tonery OKI farebné - 3 ks |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
414,00 € |
27.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB/21/0245 |
tonery farebné OKI - 3 ks |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
414,00 € |
28.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/21/0072 |
ovocie a zelenina |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS, v.o.s. |
31685005 |
|
237,98 € |
04.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/21/0086 |
ovocie a zelenina |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS, v.o.s. |
31685005 |
|
240,47 € |
18.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/21/0099 |
ovocie a zelenina |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS, v.o.s. |
31685005 |
|
246,38 € |
03.11.2021 |
|
|
05.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/21/0108 |
ovocie a zelenina |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS, v.o.s. |
31685005 |
|
223,21 € |
18.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |