Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0048 poplatky za VÚCNET za marec 2021 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak telecom 35763469 58,80 € 08.04.2021 12.04.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0072 poplatky za hovory za apríl 2021 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak telecom 35763469 39,91 € 06.05.2021 10.05.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0071 poplatky za VÚCNET za apríl 2021 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak telecom 35763469 58,80 € 06.05.2021 10.05.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0093 poplatky za VÚCNET za máj 2021 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak telecom 35763469 58,80 € 08.06.2021 12.06.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0092 poplatky za hovory za máj 2021 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak telecom 35763469 43,62 € 08.06.2021 12.06.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0118 poplatky za VÚC NET za jún 2021 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak telecom 35763469 58,80 € 09.07.2021 15.07.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0117 poplatky za hovory za jún 2021 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak telecom 35763469 45,74 € 04.07.2021 15.07.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0132 poplatky za hovory za júl 2021 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak telecom 35763469 43,42 € 06.08.2021 12.08.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0131 poplatky za VÚC NET za júl 2021 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak telecom 35763469 58,80 € 06.08.2021 12.08.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0151 poplatky za hovory za august 2021 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak telecom 35763469 43,84 € 08.09.2021 14.09.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0150 poplatky za VÚC NET za august 2021 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak telecom 35763469 58,80 € 08.09.2021 14.09.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0005 dodávka plynu-záloha za 1/2021 Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 533,00 € 14.01.2021 19.01.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/20/0330 nedoplatok za plyn za obdobie 1.10.2020-31.12.2020 Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 424,81 € 13.01.2021 19.01.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0010 dodávka plynu-záloha za 2/2021 Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 533,00 € 01.02.2021 05.02.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0022 dodávka plynu za marec 2021 Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 533,00 € 02.03.2021 05.03.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0046 dodávka plynu za apríl 2021 Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 533,00 € 07.04.2021 09.04.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0063 dodávka plynu-záloha za 5/2021 Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 533,00 € 03.05.2021 07.05.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0083 dodávka plynu za jún 2021 Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 533,00 € 01.06.2021 08.06.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0106 dodávka plynu za júl 2021 Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 533,00 € 02.07.2021 08.07.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0126 dodávka plynu-záloha za 8/2021 Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 533,00 € 02.08.2021 07.08.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »