DFB/21/0144 |
dodávka plynu za september 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
533,00 € |
02.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/21/0160 |
dodávka plynu za október 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
533,00 € |
04.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/21/0185 |
dodávka plynu za október 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
684,00 € |
22.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/21/0187 |
dodávka plynu za október 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
684,00 € |
02.11.2021 |
|
|
05.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/21/0215 |
dodávka plynu za december 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
684,00 € |
01.12.2021 |
|
|
06.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
014/2021 |
výroba propagačného CD v rámci projektu "Zvýšenie kvality vzdelávania na Gymnáziu v Lipanoch", ITMS 312011U656 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SP MUSIC, s.r.o. |
50552368 |
|
300,00 € |
19.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB/21/0074 |
výroba propagačného CD v rámci projektu "Zvýšenie kvality vzdelávania na Gymnáziu v Lipanoch" |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SP MUSIC, s.r.o. |
50552368 |
|
300,00 € |
10.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/21/0201 |
prihlasovanie sa na stravu cez www.eskoly.sk od 19.10.2021 do 18.10.2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
|
42,00 € |
12.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/21/0190 |
aktualizácia +servis k programu ŠJ4 za obdobie od 3.11.2021 do 2.11.2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
|
48,00 € |
05.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/21/0124 |
vyhotovenie písomného záznamu o posúdení rizika |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Služby pre zdravie v práci, s.r.o. |
36786365 |
|
165,00 € |
21.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
038/2021 |
školenie pedagogických zamestnancov v rámci projektu Zvýšenie kvality vzdelávania na Gymnáziu v Lipanoch, ITMS: 312011U656 s názvom Národný štandard finančnej gramotnosti |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovenská asociácia európskych štúdií (ECSA Slovakia) |
36070637 |
|
2 400,00 € |
08.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB/21/0198 |
školenie Národný štandard finančnej gramotnosti v rámci projektu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovenská asociácia európskych štúdií (ECSA Slovakia) |
36070637 |
|
2 400,00 € |
19.10.2021 |
|
|
10.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
8/Erasmus+/2021 |
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí grantu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, Občianske združenie registrované na Ministerstve vnútra SR |
30778867 |
Iné |
0,00 € |
18.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
DFB/21/0173 |
poplatky za VÚC NET za september 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak telecom |
35763469 |
|
58,80 € |
08.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/21/0172 |
poplatky za hovory za september 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak telecom |
35763469 |
|
36,00 € |
08.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/21/0197 |
poplatky za hovory za október 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak telecom |
35763469 |
|
39,71 € |
09.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/21/0196 |
poplatky za VÚC NET za október 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak telecom |
35763469 |
|
58,80 € |
09.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/21/0224 |
poplatky za VÚC NET za november 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak telecom |
35763469 |
|
58,80 € |
08.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/21/0223 |
poplatky za hovory za november 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak telecom |
35763469 |
|
39,64 € |
08.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/20/0327 |
poplatky za mobilné hovory za 12/2020 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak telecom |
35763469 |
|
44,42 € |
11.01.2021 |
|
|
17.01.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |