Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
002/2024 overovanie váh v šj Gymnázium Lipany 00161047 Slovenská legálna metrológia , n.o. 37954521 146,40 € 05.02.2024 13.02.2024 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/24/0022 overenie váh v ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 Slovenská legálna metrológia , n.o. 37954521 146,40 € 12.02.2024 28.02.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
008/2024 Náplň do zošívačky Gymnázium Lipany 00161047 Sponka, s.r.o. 51132907 30,00 € 22.02.2024 28.02.2024 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/24/0030 sponky do zošívačky Gymnázium Lipany 00161047 Sponka, s.r.o. 51132907 30,00 € 23.02.2024 28.02.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0010 spotreba plynu 1/2024 - záloha Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 1 971,00 € 30.01.2024 12.02.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0314 vyúčtovanie plynu 1-12/2023 Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 1 032,20 € 15.01.2024 12.02.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0313 Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 579,06 € 15.01.2024 12.02.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0026 Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 541,38 € 16.02.2024 28.02.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0018 spotreba plynu 2/2024 Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 1 971,00 € 05.02.2024 28.02.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0048 Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 490,42 € 14.03.2024 25.03.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0040 spotreba plynu 3/2024 Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 1 971,00 € 04.03.2024 26.03.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0067 spotreba plynu 4/2024 Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 1 971,00 € 03.04.2024 23.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0066 Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 455,34 € 12.04.2024 23.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0095 Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 391,30 € 14.05.2024 15.05.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0102 spotreba plynu 5/2024 Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 1 971,00 € 13.05.2024 15.05.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
012/2024 materiál na opravu šj Gymnázium Lipany 00161047 STAV-MAJO,s.r.o. 36506541 58,96 € 28.02.2024 12.03.2024 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/24/0038 materiál na opravu a údržbu šj Gymnázium Lipany 00161047 STAV-MAJO,s.r.o. 36506541 58,96 € 11.03.2024 22.03.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0311 spotreba energií 12/2023 Gymnázium Lipany 00161047 Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany 00159476 577,65 € 15.01.2024 22.01.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0315 vyuč. plyn 2023 Gymnázium Lipany 00161047 Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany 00159476 9 165,51 € 15.01.2024 22.01.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0023 spotreba energií 01/2024 Gymnázium Lipany 00161047 Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany 00159476 371,98 € 15.02.2024 23.02.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »