Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
024/2024 dodanie a výmena redukčného ventilu, pretesnenie netesných spojov Gymnázium Lipany 00161047 Jozef Goliáš 46220356 188,57 € 04.04.2024 08.04.2024 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/24/0060 školenie o spôsobilosti kuriča na samostatnú obsluhu nízkotlakových kotlov Gymnázium Lipany 00161047 Jozef Goliáš 46220356 48,00 € 03.04.2024 08.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0073 dodanie a výmena redukčného ventilu, pretesnenie netesných spojov Gymnázium Lipany 00161047 Jozef Goliáš 46220356 188,57 € 08.04.2024 18.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
038/2024 Revízia - odborná skúška plynového zariadenia - rozvod plynu Gymnázium Lipany 00161047 Jozef Goliáš 46220356 198,00 € 26.03.2024 26.04.2024 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/24/0091 Revízia - odborná skúška plynového zariadenia - rozvod plynu Gymnázium Lipany 00161047 Jozef Goliáš 46220356 198,00 € 25.04.2024 30.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
004/2024 Lyžiarsky výcvik Gymnázium Lipany 00161047 KB SNOW, s.r.o. 55133916 8 490,00 € 25.01.2024 16.02.2024 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/24/0027 Lyžiarsky výcvik pre žiakov Gymnázia Lipany Gymnázium Lipany 00161047 KB SNOW, s.r.o. 55133916 8 490,00 € 16.02.2024 21.02.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0011 online študentský časopis - Hľadaj školu Gymnázium Lipany 00161047 KOMENSKY VIRAL, s.r.o. 52247040 48,00 € 30.01.2024 02.02.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0029 online študentský časopis - Hľadaj školu 2/2024 - 2/2025 Gymnázium Lipany 00161047 KOMENSKY VIRAL, s.r.o. 52247040 48,00 € 23.02.2024 09.03.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0308 Virtuálna knižnica 12/2022 Gymnázium Lipany 00161047 Komensky, s.r.o. 43908977 18,84 € 08.01.2024 22.01.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0003 Balíček Zborovňa Komplet 2024 Gymnázium Lipany 00161047 Komensky, s.r.o. 43908977 226,08 € 31.01.2024 01.02.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
007/2024 Prístup k webovej aplikácii, aktualizácia prostredia FLASH na HTML5 Gymnázium Lipany 00161047 Kvant spol.s.r.o. 31398294 120,00 € 23.02.2024 24.02.2024 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/24/0034 prístup k webovej aplikácií - aktualizácia prostredia FLASH na HTML5 Gymnázium Lipany 00161047 Kvant spol.s.r.o. 31398294 120,00 € 28.02.2024 09.03.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0094 Doprava osôb ERASMUS+ Gymnázium Lipany 00161047 Lena Romański Dariusz 8681505862 370,00 € 18.04.2024 14.05.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
044/2024 doprava osôb ERASMUS+ Gymnázium Lipany 00161047 Lena Romański Dariusz 8681505862 370,00 € 15.04.2024 15.05.2024 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/23/0309 pranie a prenájom rohoží 4.12.2023 - 31.12.2023 Gymnázium Lipany 00161047 Lindstrom 35742364 128,72 € 08.01.2024 22.01.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0013 Pranie a prenájom rohoží za obdobie od 01.01.2024 - 28.01.2024 Gymnázium Lipany 00161047 Lindstrom 35742364 173,38 € 01.02.2024 12.02.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0035 Pranie a prenájom rohoží za obdobie od 29. 01.2024 - 25. 02. 2024 Gymnázium Lipany 00161047 Lindstrom 35742364 173,38 € 01.03.2024 09.03.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0062 Pranie a prenájom rohoží za obdobie od 26. 02. 2024 - 24. 03. 2024 Gymnázium Lipany 00161047 Lindstrom 35742364 173,38 € 03.04.2024 08.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0089 Pranie a prenájom rohoží za obdobie od 25. 03. 2024 - 21. 04. 2024 Gymnázium Lipany 00161047 Lindstrom 35742364 173,38 € 25.04.2024 30.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »