Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
015/2024 toner do tlačiarne,3ks Gymnázium Lipany 00161047 IKARO s.r.o. 31656544 162,00 € 11.03.2024 14.03.2024 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/24/0049 toner do tlačiarne, 3ks Gymnázium Lipany 00161047 IKARO s.r.o. 31656544 162,00 € 14.03.2024 22.03.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
037/2024 tonery do tlačiarne, 2ks Gymnázium Lipany 00161047 IKARO s.r.o. 31656544 168,00 € 15.04.2024 20.04.2024 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/24/0087 tonery do tlačiarne, 2ks Gymnázium Lipany 00161047 IKARO s.r.o. 31656544 168,00 € 17.04.2024 23.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
023/2024 Spracovanie a odoslanie následnej monitorovacej správy č. 1 Gymnázium Lipany 00161047 Ing. Ľubomír Čulko 46992677 80,00 € 29.03.2024 05.04.2024 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/24/0070 Spracovanie a odoslanie následnej monitorovacej správy č. 1 Gymnázium Lipany 00161047 Ing. Ľubomír Čulko 46992677 80,00 € 03.04.2024 08.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
SJ/014/2024 zemiaky pre šj Gymnázium Lipany 00161047 Ing. Matúš Urda 42235421 440,00 € 30.01.2024 02.02.2024 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFSJ/24/0014 zemiaky pre šj Gymnázium Lipany 00161047 Ing. Matúš Urda 42235421 440,00 € 01.02.2024 09.02.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
SJ/029/2024 zemiaky pre šj Gymnázium Lipany 00161047 Ing. Matúš Urda 42235421 275,00 € 28.02.2024 06.03.2024 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFSJ/24/0029 zemiaky pre šj Gymnázium Lipany 00161047 Ing. Matúš Urda 42235421 275,00 € 05.03.2024 15.03.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
SJ/43/2024 zemiaky pre šj Gymnázium Lipany 00161047 Ing. Matúš Urda 42235421 350,00 € 28.03.2024 05.04.2024 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFSJ/24/0043 zemiaky pre šj Gymnázium Lipany 00161047 Ing. Matúš Urda 42235421 350,00 € 03.04.2024 11.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/24/0058 zemiaky pre šj Gymnázium Lipany 00161047 Ing. Matúš Urda 42235421 606,00 € 30.04.2024 13.05.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0017 služby Bezpečnostného centra 1. Q 2024 Gymnázium Lipany 00161047 JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. 36857165 17,96 € 09.02.2024 13.02.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0016 služby Bezpečnostného centra 1. Q 2024 Gymnázium Lipany 00161047 JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. 36857165 17,96 € 09.02.2024 13.02.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0069 služby Bezpečnostného centra 2. Q 2024 Gymnázium Lipany 00161047 JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. 36857165 17,96 € 03.04.2024 13.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0068 služby Bezpečnostného centra 2. Q 2024 Gymnázium Lipany 00161047 JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. 36857165 17,96 € 03.04.2024 13.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
040/2024 vypracovanie projektovej dokumentácie pre debarierizáciu Gymnázia, Komenského 13, Lipany, 082 71 Gymnázium Lipany 00161047 JEGON, s.r.o. 36200336 9 840,00 € 01.04.2024 30.04.2024 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFK/24/0001 Vypracovanie projektovej dokumentácie pre debarierizáciu Gymnázia, Komenského 13, Lipany, 082 71 Gymnázium Lipany 00161047 JEGON, s.r.o. 36200336 9 840,00 € 19.04.2024 03.05.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
022/2024 školenie o spôsobilosti kuriča na samostatnú obsluhu nízkotlakových kotlov Gymnázium Lipany 00161047 Jozef Goliáš 46220356 48,00 € 26.03.2024 05.04.2024 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »