Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/072/2023 Strúhadlo na zeleninu Gymnázium Lipany 00161047 Eurogastrop s.r.o. 44137761 151,20 € 18.10.2023 21.10.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/23/0244 strúhadlo na zeleninu pre šj Gymnázium Lipany 00161047 Eurogastrop s.r.o. 44137761 151,20 € 20.10.2023 07.11.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
VO/001/2023 výmena ventilu a prepínača vody pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 Eurogastrop s.r.o. 44137761 239,38 € 17.01.2023 27.01.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/23/0010 výmena ventilov a prepínača vody pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 Eurogastrop s.r.o. 44137761 239,38 € 26.01.2023 07.02.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
VO/073/2023 Mlynček na syr, súprava škrabiek pre šj Gymnázium Lipany 00161047 FERIT s. r. o. 44563914 56,80 € 12.10.2023 21.10.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/23/0245 Mlynček na syr, súprava škrabiek pre šj Gymnázium Lipany 00161047 FERIT s. r. o. 44563914 56,80 € 20.10.2023 25.10.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
VO/018/2023 materiál na opravu ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 GLAstav s.r.o. 46109056 133,98 € 15.03.2023 21.03.2023 Ing. Eva Lazoríková riaidteľ Objednávka
DFB/23/0059 materiál na opravu ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 GLAstav s.r.o. 46109056 133,98 € 21.03.2023 29.03.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
VO/080/2023 pomôcky do kuchyne šj Gymnázium Lipany 00161047 Goriziana Slovakia s.r.o. 36617211 29,60 € 03.11.2023 07.11.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/23/0260 kuchynské potreby šj Gymnázium Lipany 00161047 Goriziana Slovakia s.r.o. 36617211 29,60 € 07.11.2023 14.11.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
3/2023 Zmluva o odbere stravy č. 29/2023 Centrum pre deti a rodiny Sabinov, 17.Novembra č. 361/2, 083 01 Sabinov 00352306 Gymnázium Lipany 00161047 Iné 0,00 € 31.08.2023 01.09.2023 31.08.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľka školy Zmluva
DFB/23/0119 refundácia režijných nákladov 5/2023 Gymnázium Lipany 00161047 Gymnázium, Komenského 13, Lipany 00161047 1 206,96 € 31.05.2023 19.06.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0158 refundácia režijných nákladov 6/2023 Gymnázium Lipany 00161047 Gymnázium, Komenského 13, Lipany 00161047 1 183,42 € 06.07.2023 18.07.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0191 refundácia režijných nákladov na stravovanie 8/2023 Gymnázium Lipany 00161047 Gymnázium, Komenského 13, Lipany 00161047 81,32 € 04.09.2023 14.09.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0215 refundácia režijných nákladov na stravovanie 9/2023 Gymnázium Lipany 00161047 Gymnázium, Komenského 13, Lipany 00161047 838,88 € 02.10.2023 18.10.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0251 refundácia režijných nákladov na stravovanie 10/2023 Gymnázium Lipany 00161047 Gymnázium, Komenského 13, Lipany 00161047 919,88 € 02.11.2023 24.11.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0303 refundácia režijných nákladov na stravovanie 12/2023 Gymnázium Lipany 00161047 Gymnázium, Komenského 13, Lipany 00161047 753,96 € 22.12.2023 04.01.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0301 refundácia režijných nákladov na stravovanie 11/2023 Gymnázium Lipany 00161047 Gymnázium, Komenského 13, Lipany 00161047 1 061,40 € 14.12.2023 22.12.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0030 refundácia režijných nákladov 1/2023 Gymnázium Lipany 00161047 Gymnázium, Komenského 13, Lipany 00161047 789,48 € 13.02.2023 18.02.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0043 refundácia režijných nákladov 2/2023 Gymnázium Lipany 00161047 Gymnázium, Komenského 13, Lipany 00161047 904,72 € 28.02.2023 15.03.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »