Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/23/0127 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 ATC-JR 35760532 332,62 € 07.11.2023 28.11.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0152 Systémová podpora MAGMA od 1.4.2023 - 30.6.2023 Gymnázium Lipany 00161047 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 30.06.2023 13.07.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0165 Nové verzie MAGMA III. Q 2023 Gymnázium Lipany 00161047 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 07.07.2023 18.07.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0214 Systémová podpora MAGMA od 1.7.2023 - 30.9.2023 Gymnázium Lipany 00161047 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 02.10.2023 10.10.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0231 nové verzie MAGMA - Gymnázium Lipany 00161047 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 11.10.2023 19.10.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0008 Nové verzie MAGMA od 1.1.2023-31.3.2023 Gymnázium Lipany 00161047 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 13.01.2023 26.01.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0070 systémová podpora MAGMA od 1.1.2023 do 31.3.2023 Gymnázium Lipany 00161047 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 30.03.2023 17.04.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0087 Nové verzie MAGMA II. Q 2023 Gymnázium Lipany 00161047 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 13.04.2023 22.04.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
VO/034/2023 inštalácia a zaškolenie do modulu SendMail Gymnázium Lipany 00161047 AUTOCONT s.r.o. 36396222 215,10 € 11.05.2023 11.05.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/23/0108 Inštalácia modulu SendMail a zaškolenie používateľa do obsluhy - elektronické výplatné pásky Gymnázium Lipany 00161047 AUTOCONT s.r.o. 36396222 215,10 € 15.05.2023 29.05.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0298 Systémová podpora MAGMA od1.10.2023 - 31.12.2023 Gymnázium Lipany 00161047 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 14.12.2023 22.12.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
VO/033/2023 vertikálne žalúzie do kancelárie vedúcej ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 BORO STYLE 31246664 314,00 € 10.05.2023 11.05.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/23/0110 Vertikálne žalúzie pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 BORO STYLE 31246664 314,00 € 15.05.2023 29.05.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
VO/063/2023 tovar na vybavenie kuchyne Gymnázium Lipany 00161047 Branislav Dvoriščák - GASTRO - GALAXI 41231082 979,63 € 23.08.2023 14.09.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/23/0194 tovar na vybavenie kuchyne v ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 Branislav Dvoriščák - GASTRO - GALAXI 41231082 979,63 € 12.09.2023 26.09.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
VO/046/2023 odborná prehliadka nízkotlakovej kotolne a opakovaná vonkajšia prehliadka tlakových nádob Gymnázium Lipany 00161047 BTS-PO, s.r.o. 36491501 474,00 € 14.06.2023 20.06.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/23/0137 odborná prehliadka nízkotlakovej kotolne, vonkajšia odborná prehliadka tlakových nádob Gymnázium Lipany 00161047 BTS-PO, s.r.o. 36491501 474,00 € 19.06.2023 22.06.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0157 Ochrana osobných údajov 2.Q 2023 Gymnázium Lipany 00161047 CUBS plus, s.r.o. 46943404 104,40 € 06.07.2023 13.07.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0071 Ochrana osobných údajov 1.Q 2023 Gymnázium Lipany 00161047 CUBS plus, s.r.o. 46943404 104,40 € 03.04.2023 17.04.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0283 Ochrana osobných údajov 4.Q 2023 Gymnázium Lipany 00161047 CUBS plus, s.r.o. 46943404 104,40 € 05.12.2023 19.12.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »