Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0232 respirátory, ochranné polomasky Gymnázium Lipany 00161047 Lekáreň sv. Martina 31958346 292,80 € 13.12.2021 15.12.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0180 pranie a prenájom rohoží za obdobie 13.9.2021-10.10.2021 Gymnázium Lipany 00161047 Lindstrom 35742364 121,87 € 14.10.2021 20.10.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0200 pranie a prenájom rohoží za obdobie 11.10.2021-7.11.2021 Gymnázium Lipany 00161047 Lindstrom 35742364 121,87 € 12.11.2021 16.11.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0226 pranie a prenájom rohoží za obdobie 8.11.2021-5.12.2021 Gymnázium Lipany 00161047 Lindstrom 35742364 97,58 € 10.12.2021 14.12.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/20/0324 prenájom rohoží za 12/2020 Gymnázium Lipany 00161047 Lindstrom 35742364 86,82 € 08.01.2021 17.01.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0018 pranie a prenájom rohoží za január 2021 Gymnázium Lipany 00161047 Lindstrom 35742364 121,87 € 15.02.2021 25.02.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0026 preníjom rohoží za 2/2021 Gymnázium Lipany 00161047 Lindstrom 35742364 73,30 € 04.03.2021 08.03.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0042 prenájom rohoží za 3/2021 Gymnázium Lipany 00161047 Lindstrom 35742364 73,30 € 06.04.2021 09.04.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0064 prenájom rohoží za 4/2021 Gymnázium Lipany 00161047 Lindstrom 35742364 73,30 € 03.05.2021 07.05.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0079 prenájom rohoží za 5/2021 Gymnázium Lipany 00161047 Lindstrom 35742364 73,30 € 27.05.2021 31.05.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0102 pranie a prenájom rohoží za jún 2021 Gymnázium Lipany 00161047 Lindstrom 35742364 121,87 € 24.06.2021 03.07.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0125 prenájom rohoží za jún 2021 Gymnázium Lipany 00161047 Lindstrom 35742364 18,32 € 21.07.2021 03.08.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0154 pranie a prenájom rohoží za obdobie 16.8.2021-12.9.2021 Gymnázium Lipany 00161047 Lindstrom 35742364 103,55 € 17.09.2021 21.09.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
022/2021 školenie pedagogických zamestnancov v rámci projektu Zvýšenie kvality vzdelávania na Gymnáziu v Lipanoch, ITMS: 312011U656 s názvom Inovačné metódy pri rozvoji čitateľskej gramotnosti a kritického myslenia Gymnázium Lipany 00161047 MANI Konzult, s.r.o. 44620217 1 800,00 € 03.06.2021 03.06.2021 Objednávka
DFB/21/0113 školenie ped. zamestnancov v rámci projektu Zvýšenie kvality vzdelávania na Gymnáziu v Lipanoch s názvom Inovačné metódy pri rozvoji čitateľskej gramotnosti a kritického myslenia Gymnázium Lipany 00161047 MANI Konzult, s.r.o. 44620217 1 800,00 € 09.07.2021 14.07.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
011/2021 obálky s Doručenkou, tonery Gymnázium Lipany 00161047 Mária Kapallová - KAPAP 33952264 95,20 € 07.04.2021 13.04.2021 Objednávka
DFB/21/0055 obálky s doručenkou, tonery HP 428/259 A repas Gymnázium Lipany 00161047 Mária Kapallová - KAPAP 33952264 95,20 € 13.04.2021 19.04.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
015/2021 kanc. potreby, papier, papierové vrecia Gymnázium Lipany 00161047 Mária Kapallová - KAPAP 33952264 30,20 € 19.04.2021 20.04.2021 Objednávka
DFB/21/0060 kanc. potreby, papier, vrecia papierové Gymnázium Lipany 00161047 Mária Kapallová - KAPAP 33952264 30,20 € 20.04.2021 23.04.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
018/2021 obaly na CD na projekt Gymnázium Lipany 00161047 Mária Kapallová - KAPAP 33952264 15,12 € 20.05.2021 27.05.2021 Objednávka
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »