DFB/21/0047 |
monitor, redukcia, adaptér, router |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
421,20 € |
31.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
017/2021 |
projektor BENQ MW560 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
486,00 € |
26.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB/21/0068 |
projektor BENQ MW560 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
486,00 € |
04.05.2021 |
|
|
10.05.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
037/2021 |
dodávka a montáž dataprojektora BENQ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
618,00 € |
01.07.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB/21/0116 |
dodávka a montáž projektor BENQ MX536 DLP |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
618,00 € |
08.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
071/2021 |
oprava kopírovacieho stroja a tonery |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
383,88 € |
25.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB/21/0210 |
oprava kopírovacieho stroja a tonery |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
383,88 € |
29.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
088/2021 |
tonery OKI farebné - 3 ks |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
414,00 € |
27.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB/21/0245 |
tonery farebné OKI - 3 ks |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
414,00 € |
28.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
070/2021 |
IDPrime MD 940 (eIDAS Comp) vratane SAC 1Y |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Info consult, s.r.o. |
36007561 |
|
25,70 € |
25.11.2021 |
|
|
27.11.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB/21/0209 |
IDPrime MD 940 (eIDAS Comp) vratane SAC 1Y |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Info consult, s.r.o. |
36007561 |
|
25,70 € |
26.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
7/Erasmus+/2021 |
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Eva Lazoríková |
|
Iné |
0,00 € |
05.07.2021 |
|
|
06.07.2021 |
Mgr. Soňa Šuhajová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Zmluva |
002/2021 |
vypracovanie následnej monitorovacej správy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Ľubomír Čulko |
46992677 |
|
40,00 € |
12.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB/21/0020 |
príprava následnej monitorovacej správy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Ľubomír Čulko |
46992677 |
|
40,00 € |
17.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
020/2021 |
služby spracovania projektu a jeho príloh v rámci výzvy vyhlásenej Ministerstvom školstva SR - modernejšia škola |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Ľubomír Čulko |
46992677 |
|
150,00 € |
24.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB/21/0084 |
služby spracovania projektu a jeho príloh v rámci výzvy vyhlásenej MŠVVaŠ SR - modernejšia škola |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Ľubomír Čulko |
46992677 |
|
150,00 € |
01.06.2021 |
|
|
08.06.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/21/0034 |
zemiaky pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
88,00 € |
03.06.2021 |
|
|
08.06.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/21/0053 |
zemiaky pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
308,00 € |
06.07.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/21/0077 |
zemiaky pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
462,00 € |
07.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/21/0101 |
zemiaky pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
132,00 € |
03.11.2021 |
|
|
05.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |