DFB/21/0107 |
stravovanie za jún 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
|
833,14 € |
02.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/21/0141 |
stravovanie za august 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
|
86,24 € |
31.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/21/0159 |
stravovanie za september 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
|
726,88 € |
30.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/21/0186 |
stravovanie za október 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
|
797,72 € |
02.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/21/0212 |
stravovanie za november 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
|
907,06 € |
01.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/21/0233 |
stravovanie za november 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
|
417,34 € |
13.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/21/0075 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
1 030,44 € |
04.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/21/0074 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
662,33 € |
04.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/21/0096 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
965,13 € |
27.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/21/0095 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
998,11 € |
27.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/21/0122 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
792,67 € |
03.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/21/0121 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
1 124,26 € |
03.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/21/0129 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
640,29 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/21/0006 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
333,54 € |
07.04.2021 |
|
|
09.04.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/21/0014 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
502,32 € |
30.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/21/0033 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
1 242,64 € |
02.06.2021 |
|
|
08.06.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/21/0052 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
704,34 € |
30.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/21/0051 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
790,48 € |
30.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/21/0059 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
324,40 € |
08.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
010/2021 |
monitor, redukcie adaptér, router |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
421,20 € |
22.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Objednávka |