Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0181 výmena podlahovej krytiny v ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 EK plast, s.r.o. 36187402 9 300,00 € 15.10.2021 20.10.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0166 elektrická energia za september 2021 Gymnázium Lipany 00161047 Energie2, a.s. 46113177 325,02 € 06.10.2021 11.10.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0191 elektrická energia za október 2021 Gymnázium Lipany 00161047 Energie2, a.s. 46113177 391,68 € 05.11.2021 18.11.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0219 elektrická energia za november 2021 Gymnázium Lipany 00161047 Energie2, a.s. 46113177 429,42 € 03.12.2021 07.12.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0070 dodávka elektr. energie za apríl 2021 Gymnázium Lipany 00161047 Energie2, a.s. 46113177 287,84 € 05.05.2021 10.05.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0087 elektrická energia za máj 2021 Gymnázium Lipany 00161047 Energie2, a.s. 46113177 287,88 € 04.06.2021 12.06.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0108 elektrická energia za jún 2021 Gymnázium Lipany 00161047 Energie2, a.s. 46113177 264,22 € 06.07.2021 10.07.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0129 elektrická energia za júl 2021 Gymnázium Lipany 00161047 Energie2, a.s. 46113177 146,94 € 06.08.2021 12.08.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0147 elektrická energia za august 2021 Gymnázium Lipany 00161047 Energie2, a.s. 46113177 154,96 € 06.09.2021 14.09.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
4/2021 Zmluva o dielo č. 1/2021 Gymnázium Lipany 00161047 ENERTOP, s.r.o. 50238949 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 12.04.2021 04.06.2021 04.06.2021 Ing. Eva Lazoríková riaditeľka školy Zmluva
DFK/21/0001 vyregulovanie vykurovacej sústavy Gymnázium Lipany 00161047 ENERTOP, s.r.o. 50238949 7 679,66 € 27.07.2021 17.08.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
084/2021 servisná prehliadka plynových kotlov, plynových spotrebičov a plynového ohrievača vody Gymnázium Lipany 00161047 ENERTOP, s.r.o. 50238949 624,00 € 13.12.2021 16.12.2021 Objednávka
DFB/21/0237 servisná prehliadka plynových kotlov, plynových spotrebičov a plynového ohrievača vody Gymnázium Lipany 00161047 ENERTOP, s.r.o. 50238949 624,00 € 15.12.2021 17.12.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0239 proxia.live services - elektr. nástenka r. 2022 Gymnázium Lipany 00161047 eSOFT s r.o. 36051799 288,00 € 16.12.2021 21.12.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0174 zber a odvoz odpadu ŠJ za 9/2021 Gymnázium Lipany 00161047 ESPIK Group, s.r.o. 46754768 38,40 € 08.10.2021 12.10.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0195 zber a odvoz odpadu ŠJ za október 2021 Gymnázium Lipany 00161047 ESPIK Group, s.r.o. 46754768 38,40 € 09.11.2021 11.11.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0216 zber a odvoz odpadu ŠJ za november 2021 Gymnázium Lipany 00161047 ESPIK Group, s.r.o. 46754768 38,40 € 02.12.2021 06.12.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0043 zber a odvoz odpadov za 3/2021 Gymnázium Lipany 00161047 ESPIK Group, s.r.o. 46754768 28,80 € 06.04.2021 09.04.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0067 zber a odvoz odpadu ŠJ za apríl 2021 Gymnázium Lipany 00161047 ESPIK Group, s.r.o. 46754768 38,40 € 03.05.2021 10.05.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0082 zber a odvoz odpadu ŠJ za 5/2021 Gymnázium Lipany 00161047 ESPIK Group, s.r.o. 46754768 38,40 € 31.05.2021 08.06.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »