Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0176 systémová podpora MAGMA - 3 Q 2021 Gymnázium Lipany 00161047 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 11.10.2021 14.10.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0182 nové verzie MAGMA - 4. Q 2021 Gymnázium Lipany 00161047 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 20.10.2021 26.10.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
061/2021 prepojenie ekonomického a personálneho softvéru Gymnázium Lipany 00161047 AUTOCONT s.r.o. 36396222 2 360,00 € 28.10.2021 04.11.2021 Objednávka
DFB/21/0211 prepojenie ekonomického a personálneho softvéru pre automatické zaúčtovanie miezd Gymnázium Lipany 00161047 AUTOCONT s.r.o. 36396222 2 360,00 € 30.11.2021 02.12.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0240 systémová podpora MAGMA - 4 Q 2021 Gymnázium Lipany 00161047 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 17.12.2021 21.12.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0040 systémová podpora MAGMA - 1 Q 2021 Gymnázium Lipany 00161047 AutoCont SK a.s. 36396222 135,29 € 31.03.2021 09.04.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0002 nové verzie programu MAGMA - 1/2021 Gymnázium Lipany 00161047 AutoCont SK a.s. 36396222 25,49 € 12.01.2021 19.01.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0059 nové verzie MAGMA - 2. Q 2021 Gymnázium Lipany 00161047 AutoCont SK a.s. 36396222 25,49 € 19.04.2021 21.04.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0111 systémová podpora MAGMA - 2 Q 2021 Gymnázium Lipany 00161047 AutoCont SK a.s. 36396222 135,29 € 07.07.2021 10.07.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0114 nové verzie MAGMA - 3. Q 2021 Gymnázium Lipany 00161047 AutoCont SK a.s. 36396222 25,49 € 08.07.2021 15.07.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0143 dávkovač na mydlo a dezinf. prostr. Gymnázium Lipany 00161047 BELT SLOVAKIA s.r.o. 35757663 22,80 € 02.09.2021 08.09.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
045/2021 dávkovače na mydlo a dez. prostr. Gymnázium Lipany 00161047 BELT SLOVAKIA s.r.o. 35757663 22,80 € 26.08.2021 08.09.2021 Objednávka
062/2021 dezinf. prostriedky, antibakt. gély, utierky na ruky, čistiaca pena na ruky, toaletný papier Gymnázium Lipany 00161047 BELT SLOVAKIA s.r.o. 35757663 940,44 € 28.10.2021 04.11.2021 Objednávka
DFB/21/0189 dezinf. prostriedky, antibakt. gély, utierky na ruky, čistiaca pena na ruky, toaletný papier Gymnázium Lipany 00161047 BELT SLOVAKIA s.r.o. 35757663 940,44 € 04.11.2021 08.11.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
027/2021 odborná prehliadka nízkotlakových kotolní a opakovaná odborná prehliadka tlakových nádob Gymnázium Lipany 00161047 BTS-PO, s.r.o. 36491501 474,00 € 07.06.2021 12.06.2021 Objednávka
DFB/21/0097 odborná prehliadka kotolní a tlakových nádob Gymnázium Lipany 00161047 BTS-PO, s.r.o. 36491501 474,00 € 11.06.2021 22.06.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0045 poskytovanie služieb - ochrana osobných údajov za 1.Q 2021 Gymnázium Lipany 00161047 CUBS plus, s.r.o. 46943404 104,40 € 07.04.2021 09.04.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0109 práce pri spracovaní osobných údajov za 2. Q 2021 Gymnázium Lipany 00161047 CUBS plus, s.r.o. 46943404 104,40 € 06.07.2021 10.07.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0162 práce pri spracovaní osobných údajov za 3. Q 2021 Gymnázium Lipany 00161047 CUBS plus, s.r.o. 46943404 104,40 € 04.10.2021 08.10.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0241 poskytovanie služieb ochrana osobných údajov za 4 Q 2021 Gymnázium Lipany 00161047 CUBS plus, s.r.o. 46943404 104,40 € 16.12.2021 21.12.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »